Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
58,175 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMDGA-DAF-CD-2026-0025
Título:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
20/03/2026 12:02:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2026 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
20/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
23/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
44,760.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
44,760.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.01
0.00
DOP
----
Ver
2.3.3.1.01
16,849.99
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
6,600.00
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
20,965.01
DOP
----
Ver
2.3.2.1.01
345.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO TOTAL
44,760.00
DOP
Marzo
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HMDGA-DAF-CD-2026-0025
1
44,760.00
DOP
Aprobado
SC CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE OFICINA 11 MARZO20260324_15462658.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
24/03/2026 14:32:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
No
31/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SC SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACI MATERIALES DE OFICINA MARZO20260320_11191030.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
SC ACTO DE APROPIACION FICHA TECNIC MATERIALES DE OFICINA MARZO20260320_11124286.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SC certific APROPIACION FICHA TECNIC MATERIALES DE OFICINA MARZO20260320_11143478.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
SC ACTA DE APROBACION MATERIALES DE OFICINA MARZO20260320_11201877.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1931334
24/03/2026 14:44
44,759.99 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
24/03/2026 14:44
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
CRISTALBA TRONCOSO SOTO
44,759.99 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
58,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121902 - Repuestos de m
(...)
44121902 - Repuestos de minas
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO CAJA 24/1
2
CAJ
155
310.00
2
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
CLIP ARTESCO GRANDE
3
CAJ
95
285.00
3
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
CLIP ARTESCO PEQ
2
CAJ
55
110.00
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS
6
UD
65
390.00
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA CANON 16
1
UD
1,450
1,450.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL CANON 16
1
UD
1,450
1,450.00
7
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA CANON 16
1
UD
1,450
1,450.00
8
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA CANON 10
1
UD
1,350
1,350.00
9
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA CANON 10
3
UD
1,350
4,050.00
10
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL CANON 10
1
UD
1,350
1,350.00
11
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA CANON 10
1
UD
1,350
1,350.00
12
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA DURACELL AA
10
UD
60
600.00
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA
5
CAJ
95
475.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE
1
CAJ
45
45.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR DE COLORES
2
CAJ
45
90.00
16
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11
45
UD
350
15,750.00
17
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 81/2X14
2
UD
3,350
6,700.00
18
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
ROLLO PEPEL TERMICO
20
UD
55
1,100.00
19
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
ROLLO DE ETIKETA
10
UD
650
6,500.00
20
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO
1
CAJ
1,425
1,425.00
21
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO AZUL
3
UD
65
195.00
22
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CARTUCHO 285A
5
UD
2,350
11,750.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1931334
Informe final de la selección DO1.AWD.1931334
24/03/2026 14:44
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.761728
La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2026-0025 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara
24/03/2026 14:32
(UTC -4 horas)
Detalle