Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
312,415.75 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
DGM-DAF-CM-2026-0014
Título:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE ESTA, DGM.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE ESTA, DGM.
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
18/03/2026 11:00:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
23/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
23/03/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
24/03/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
27/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/03/2026 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/04/2026 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes con destino específico
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
352,086.54
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
352,086.54
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06
90,281.68
DOP
90,281.68
DOP
Ver
2.3.7.2.99
2,528.79
DOP
2,528.79
DOP
Ver
2.3.6.4.06
40,382.70
DOP
40,382.70
DOP
Ver
2.3.9.9.04
14,523.79
DOP
14,523.79
DOP
Ver
2.3.6.3.06
200,043.74
DOP
200,043.74
DOP
Ver
2.3.9.9.05
785.84
DOP
785.84
DOP
Ver
2.3.9.8.01
3,540.00
DOP
3,540.00
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Transferencia
352,086.54
DOP
Abril
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1775761381994aKyU0
1
352,086.54
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
27/03/2026 10:13:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
19/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
20/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
formularios.zip
Otro
Descargar
Modelo_Acta_Simple_de_Inicio_de_Procedimiento_de_Contratacion_Menor_No_signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
01._SOLICITUD_DE_COMPRAS_0014_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
02._MODELO_DE_FICHA_TECNICA_0014_signed.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1933220
27/03/2026 10:35
352,086.55 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
27/03/2026 10:35
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Importaciones PMB SRL
352,086.55 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
312,415.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Esmalte automotriz blanco (galones)
10
UD
3,000.01
30,000.10
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Esmalte automotriz negro (galones)
5
UD
3,000.01
15,000.05
3
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
Tinner (galones)
20
UD
847.5
16,950.00
4
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Remas lijas #40
1
UD
4,874.58
4,874.58
5
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Remas lijas #80
1
UD
4,200.21
4,200.21
6
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Remas lijas #150
1
UD
9,000.45
9,000.45
7
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Remas lijas #220
1
UD
8,400.42
8,400.42
8
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Remas lijas #600
1
UD
7,499.49
7,499.49
9
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Remas lijas #800
1
UD
7,800.39
7,800.39
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones ferre
5
UD
2,151
10,755.00
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla automotriz 2-1/4
2
UD
1,307.99
2,615.98
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes 1½ X 12.
10
UD
705.09
7,050.90
13
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.3.6.3.06
Perfil 1½ X 12.
10
UD
1,085
10,850.00
14
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.06
Tola galvanizada calibre 26
10
UD
1,317.51
13,175.10
15
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.06
Tola corrugada calibre 14
10
UD
12,000
120,000.00
16
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
Varilla de soldar.
50
LB
148.81
7,440.50
17
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.3.6.3.06
Perfil De 3x1½ Galvanizado
12
UD
2,007.25
24,087.00
18
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
Tornillo de alucín de 1
200
UD
4.02
804.00
19
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
Tornillo de alucín de 12
200
UD
3.4
680.00
20
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
Tornillo de alucín de 2
200
UD
4.65
930.00
21
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.9.9.05
Cubo para tornillo de alucín
3
UD
270.4
811.20
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
(Pares) Juego de guantes industriales
4
UD
612.24
2,448.96
23
46181703 - Máscaras de so
(...)
46181703 - Máscaras de soldadura
2.3.9.9.04
Caretas de soldar
2
UD
1,960.76
3,921.52
24
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
Disco de 7
10
UD
311.99
3,119.90
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1933220
Informe final de la selección DO1.AWD.1933220
27/03/2026 10:35
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.763276
La lista de oferentes del proceso DGM-DAF-CM-2026-0014 publicada por Dirección General de Migración
27/03/2026 10:13
(UTC -4 horas)
Detalle