Información del procedimiento
Información

Información

Información general
410,466.2 Pesos Dominicanos
 
HGENSA-DAF-CM-2026-0008 
Adquisicion de equipo de limpieza  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de equipo de limpieza  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
17/03/2026 10:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
142,780.00 DOP
142,780.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01142,780.00  DOP
142,780.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Adquisicion de equipo de limpieza142,780.00  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1774447927119jN43i1142,780.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
24/03/2026 15:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
17/03/2026 15:18:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
18/03/2026 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
18/03/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
18/03/2026 14:31:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
19/03/2026 11:07:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
19/03/2026 17:04:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
HGENSA-DAF-CM-2026-0008 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
HGENSA-DAF-CM-2026-0008 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
HGENSA-DAF-CM-2026-0008 - APODERAMIENTO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
HGENSA-DAF-CM-2026-0008 - COMPROMISO ETICO.pdfOtroDescargar
HGENSA-DAF-CM-2026-0008 - CONVOCATORIA.pdfOtroDescargar
HGENSA-DAF-CM-2026-0008 - REQUISICION DE COMPRAS.pdfOtroDescargar
HGENSA-DAF-CM-2026-0008 - PLIEGO DE CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193143824/03/2026 15:15371,657.94 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación24/03/2026 15:15Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL39,372 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
    EGR Tecno Industrial Solution, EIRL142,780 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Ver detalle
    Blad Company, SRL189,505.94 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Equipo de limpieza-
    
Subtotal
410,466.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121501 - Carritos de po(...)
2.6.1.1.01CARROS DE LIMPIEZAS2UD29,90059,800.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 28X35 NEGRA 100/180UD605.648,448.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA PARA BASURA 55 GALONES90UD922.883,052.00
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 48 x 52 75 GALONES25UD1,415.435,385.00
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 28X33 30 GALONES60PAQ1,21873,080.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 28POR 33 DE 55 GALONES90UD1,195.5107,595.00
    
 
7
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE 105 LITROS GRIS CON TAPA 1PAQ3,106.23,106.20
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
24/03/2026 15:15 (UTC -4 horas)
Detalle
24/03/2026 15:02 (UTC -4 horas)
Detalle
24/03/2026 12:52 (UTC -4 horas)
Detalle
23/03/2026 15:50 (UTC -4 horas)
Detalle