Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
83,126.85 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMDMFM-DAF-CD-2026-0005
Título:
COMPRA DE UTILES Y SUMISTRO DE OFICINA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
SOLICITUD DE UTILES Y SUMINISTRO DE OFICINA ,PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DPTOS DEL CENTRO HOSPITALARIO
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
c/princ la boomba de cenovi ,los rieles Cenoví San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
10/03/2026 14:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/03/2026 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
11/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
12/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
74,929.72
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
74,929.72
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
72,709.08
DOP
----
Ver
2.3.9.2.02
417.58
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
1,803.06
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
COMPRA DE UTILES Y SUMINISTRO DE OFICINA
74,929.72
DOP
Mayo
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HMDMFM-DAF-CD-2026-005
1
74,929.72
DOP
Aprobado
CUOTA ACUERDO DISMA20260312_12450794.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
12/03/2026 12:58:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
11/03/2026 12:39:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SOLICITUD DE COMPRAS DISMA20260310_12593397.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ACTA DE APROBACION DISMA20260310_12573142.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
ESPESIFICACIONES TECNICA DISM20260310_12552752.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
CERTIFICACION DE CRED DISM20260310_12524913.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1925232
12/03/2026 13:04
74,929.72 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
12/03/2026 13:04
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Dismaoffice, SRL
74,929.72 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
83,126.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
PAPEL 81/2*11
150
RESMA
289.16
43,374.00
2
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500PG
12
UD
530.41
6,364.92
3
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON
3
UD
750
2,250.00
4
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL 12/1
4
CAJ
133.79
535.16
5
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQ TIPO LAPIZ 12/1
24
UD
60.98
1,463.52
6
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
REGLAS METAL
6
UD
156.31
937.86
7
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITA DE GOMAS ELASTICA
12
UD
41.98
503.76
8
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA 3/4
6
UD
94.1
564.60
9
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARD 26/26 5000/1
10
UD
58.08
580.80
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE
12
UD
65.46
785.52
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PLSTICO COLORES
7
UD
20.25
141.75
12
44111906 - Tableros de ti
(...)
44111906 - Tableros de tiza o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO 24*26 PQ
2
UD
1,209.73
2,419.46
13
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
GANCHOS P/FOLDERS 7 ML
10
CAJ
246.25
2,462.50
14
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA
2
UD
568.05
1,136.10
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 81/2*11 100/1
5
UD
279.42
1,397.10
16
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTAS EPSON ROJA NO 664
4
UD
684.4
2,737.60
17
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTAS EPSON NEGRA NO 664
6
UD
684.4
4,106.40
18
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTAS EPSON AMRILLA NO 664
4
UD
684.4
2,737.60
19
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTAS EPSON AZUL NO 664
4
UD
684.4
2,737.60
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIADOS
6
UD
53.04
318.24
21
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
2
UD
435.24
870.48
22
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
PAPEL BON 81/2*14
6
RESMA
310
1,860.00
23
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKING TAPE 3/4*25 PEGAFAN
24
UD
42.89
1,029.36
24
44111606 - Bandejas de ca
(...)
44111606 - Bandejas de cajas de efectivo
2.3.9.8.02
CAJA CHICA
2
UD
906.26
1,812.52
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1925232
Informe final de la selección DO1.AWD.1925232
12/03/2026 13:04
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.757508
La lista de oferentes del proceso HMDMFM-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Municipal Dr Mario Fernández Mena
12/03/2026 12:58
(UTC -4 horas)
Detalle