Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
242,500 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
SRSCNO-DAF-CM-2026-0026
Título:
Suministro y productos, tratamiento del enfermo
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Compra de Suministro y productos, tratamiento del enfermo para ser distribuidos en los centros de primer nivel y centro Diagnósticos de esta Regional Cibao Noroeste R-4
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
10/03/2026 12:01:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/03/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
17/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
17/03/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
17/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
19/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
39,412.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
39,412.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.01
21,712.00
DOP
----
Ver
2.6.3.2.01
7,788.00
DOP
----
Ver
2.6.3.1.01
9,912.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
pago unico
39,412.00
DOP
Abril
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
SRSCNO-DAF-CM-2026-0026
1
39,412.00
DOP
Aprobado
cuota comprometer cuircuimed24032026113436_0001.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
23/03/2026 14:23:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
11/03/2026 14:14:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
16/03/2026 14:28:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
17/03/2026 09:01:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
17/03/2026 11:45:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
17/03/2026 11:59:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SOLICITUD DE COMPRA10032026084956_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
FICHA TECNICA09032026142819_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICA10032026085106_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
REQUISICION09032026142744_0001.pdf
Otro
Descargar
CERTIFICACION DE FONDO10032026085713_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1931502
24/03/2026 11:05
233,950.34 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
24/03/2026 11:05
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Inversiones Furo, EIRL
162,696.04 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Circuimed, SRL
39,412 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL
31,842.3 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO (1er. Trimestre)
-
Subtotal
242,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42182601 - Luces o lámpar
(...)
42182601 - Luces o lámparas de pie para exámenes médicos
2.3.9.3.01
LAMPARA CUELLO DE GANZO EN ACERO INOXIDABLE
2
UD
6,000
12,000.00
2
42222104 - Postes o puest
(...)
42222104 - Postes o puestos de línea arterial o intravenosa
2.6.3.2.01
PIE DE SUERO EN ACERO INOXIDABLE
2
UD
5,000
10,000.00
3
42192001 - Mesas de exame
(...)
42192001 - Mesas de examen o procedimientos médicos para uso general
2.6.1.9.01
MESA DE MAYO EN ACERO INOXIDABLE
3
UD
10,000
30,000.00
4
42271802 - Nebulizadores
(...)
42271802 - Nebulizadores o accesorios
2.6.3.1.01
NEBULIZADOR PORTATIL PARA NIÑO Y ADULTO (120 VOLTIO)
3
UD
4,500
13,500.00
5
42192207 - Camillas para
(...)
42192207 - Camillas para pacientes o accesorios para camillas
2.6.3.1.01
CAMILLA PARA EXAMEN CLINICO, BASE DE METAL COLOR GRIS
3
UD
25,000
75,000.00
6
42311513 - Compresas de g
(...)
42311513 - Compresas de gel
2.3.9.3.01
SET DE COMPRESAS EN GEL
10
UD
2,200
22,000.00
7
42311505 - Vendajes o com
(...)
42311505 - Vendajes o compresas para uso general
2.3.9.3.01
SET DE COMPRESAS HUMEDAS( PARA TERAPIAS CALIENTE)
10
UD
2,500
25,000.00
8
42271911 - Kits de manóme
(...)
42271911 - Kits de manómetros respiratorios
2.6.3.1.01
MANOMETRO PARA TANQUE DE OXIGENO DE USO MEDICO
10
UD
5,500
55,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1931502
Informe final de la selección DO1.AWD.1931502
24/03/2026 11:05
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.761145
La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CM-2026-0026 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4
23/03/2026 14:23
(UTC -4 horas)
Detalle