Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
113,560 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HVH-DAF-CD-2026-0008
Título:
INSUMO DE PLOMERIA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
INSUMO DE PLOMERIA
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
09/03/2026 12:05:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
12/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
12/03/2026 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
80,095.52
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
80,095.52
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.04
576.02
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
26,236.04
DOP
----
Ver
2.3.9.9.04
24,290.11
DOP
----
Ver
2.3.6.1.01
880.02
DOP
----
Ver
2.3.5.5.01
2,482.48
DOP
----
Ver
2.3.6.3.06
7,420.03
DOP
----
Ver
2.3.9.8.01
2,542.81
DOP
----
Ver
2.3.9.3.01
6,770.01
DOP
----
Ver
2.3.9.1.01
8,898.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
67
PAGO TOTAL
80,095.52
DOP
Junio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
67
1
80,095.52
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 67.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
13/03/2026 12:54:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
11/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTO DE APROBACION ESPECIFICA 67.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
BASES DE LA CONTRATACION ESPECIFICA 67.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 67.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS 67.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1925914
13/03/2026 12:55
80,095.52 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
13/03/2026 12:55
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Ferretería Detallista, SA
80,095.52 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
113,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA CONCRETO TRUPER SDS PLUS 3/8” X 6” 11272
1
UD
195
195.00
2
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA CONCRETO TRUPER SDS PLUS 1/2” X 6” 11279
1
UD
295
295.00
3
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA CONCRETO SDS PLUS 5/16 ” X 6” 11269
2
UD
180
360.00
4
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE ACERO INOX ½” X 3” 304
10
UD
195
1,950.00
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA MANILLA C/LLAVE KASTELL 8031 SS US32D 592
6
UD
2,350
14,100.00
6
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR BLM DOBLE ½” X 3/8” X 3/8”
5
UD
400
2,000.00
7
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR BLM ½ X 3/8 SENC
5
UD
325
1,625.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC AZUL WET-DRY C/APL 16 ONZ LANCO SM-248
1
UD
1,200
1,200.00
9
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
SEGUETA BELLOTA ROJA 18 BIMETALICA (4601-18)
4
UD
85
340.00
10
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO HIERRO 50MM HERMEX CORTO BL 43320
4
UD
425
1,700.00
11
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COLA EXTENSION PVC FREG 1 ½” X 8” SML
10
UD
85
850.00
12
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COLA EXTENSION PVC LAV 1 1/4” X 8” SML
10
UD
85
850.00
13
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COLA BOQUILLA PARA FREGADERO EASTMAN 1 1/2X8” 353
10
UD
85
850.00
14
13102010 - Polímero crist
(...)
13102010 - Polímero cristal líquido lcp
2.3.5.5.01
TEFLON SML ¾” X10MT (CAJA AMARILLA)
5
UD
75
375.00
15
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA FLEX P/LAVAMANO EASTMAN ½ X 3/8 X 20” 48132
5
UD
220
1,100.00
16
30103203 - Rejilla de alu
(...)
30103203 - Rejilla de aluminio
2.3.6.3.06
REJILLA PISO RDA 2” SML/ COLIMA METAL
10
UD
85
850.00
17
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
CERROJO DOBLE SS (102) KASTELL US32D 619
6
UD
950
5,700.00
18
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA MANILLA C/LLAVE KASTELL 8151 SS US32D 582
5
UD
2,200
11,000.00
19
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA PUÑO SML S/LLAVE 587 AC TUBULAR
10
UD
1,100
11,000.00
20
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
BOQUILLA LAVAMANO PUSH-UP FOSET 49984
6
UD
1,025
6,150.00
21
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
BOQUILLA FREGADERO PLASTICO SML 4 ½” X 2 ½”
6
UD
165
990.00
22
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUETA INODORO 7/8” X 3/8” X 18”BLM BLANCA
10
UD
225
2,250.00
23
26101758 - Ajustadores de
(...)
26101758 - Ajustadores del balancín
2.3.9.8.01
BALANCIN INODORO BLANCO 4” FAMA LUJO 2562/9566
30
UD
125
3,750.00
24
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA MONOMANDO 3/8 X 1/8 X20 BLM BLM381820
20
UD
135
2,700.00
25
42181604 - Válvulas o per
(...)
42181604 - Válvulas o peras inflables de liberación de presión del aire en la sangre
2.3.9.3.01
VALVULA ENTRADA COFLEX REF. P-B3011
10
UD
635
6,350.00
26
42181604 - Válvulas o per
(...)
42181604 - Válvulas o peras inflables de liberación de presión del aire en la sangre
2.3.9.3.01
VALVULA INODORO ENTR 8” FAMA (9403) MINIMAX G5
10
UD
500
5,000.00
27
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
DUCHA TELEF FITY C/MANG FY80103
20
UD
925
18,500.00
28
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO CONC GL CLAUDETTE PI0002
8
UD
480
3,840.00
29
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
DESTAPADOR TUBERIAS DESTAPO 32 ONZ CLAUDETTE LD005
18
UD
225
4,050.00
30
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
LEJIA REF. LD0089 CLAUDETTE
24
UD
135
3,240.00
31
25111914 - Argollas de am
(...)
25111914 - Argollas de amarre
2.3.9.8.01
TAIRA GRANDE 4.8 X 300MM COLOR NEGRO
2
PAQ
200
400.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1925914
Informe final de la selección DO1.AWD.1925914
13/03/2026 12:55
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.758006
La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CD-2026-0008 publicada por Hospital Villa Hermosa
13/03/2026 12:54
(UTC -4 horas)
Detalle