Información del procedimiento
Información

Información

Información general
96,150 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2026-0009 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
16/02/2026 15:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
96,150.00 DOP
96,150.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0196,150.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  96,150.00 96,150.00  DOPAbril2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026162026196,150.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
10/03/2026 11:14:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
16/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CF-Alcaldia_SPM_20260211_0001.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SC-Alcaldia_SPM_20260211_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.192371910/03/2026 11:2396,150 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación10/03/2026 11:23Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.96,150 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
96,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01MANGUERA 5/8 100 PIES (UD]1UD1,4001,400.00
    
 
2
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01ALCOHOL ISOP GALON 70% VIALAN (UD)2UD8001,600.00
    
 
3
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01FUNDA 55 GIS NEGRA 35*54 C80 (PQ)4PAQ7252,900.00
    
 
4
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01GUANTE GOMA MOTORISTA100UD707,000.00
    
 
5
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01BOTAS DE GOMA NEGRAS25UD70017,500.00
    
 
6
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01PALA CONSTRUOCIÓN CUADRADA BS519 (UD)12UD6007,200.00
    
 
7
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01RASTRILLO PLÁSTICO (UD)12UD4505,400.00
    
 
8
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01CREOLINA GALÓN (UD)26UD62516,250.00
    
 
9
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01DESCALIN GALON (UD)20UD4008,000.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GL V/FRAGANCIAS (UNIDAD)48UD27012,960.00
    
 
11
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01CLORO GI (UD)48UD954,560.00
    
 
12
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01PALO ESCOBA UD50UD502,500.00
    
 
13
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01ESCOBA C/PALO48UD1858,880.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
10/03/2026 11:23 (UTC -4 horas)
Detalle
10/03/2026 11:14 (UTC -4 horas)
Detalle