Información del procedimiento
Información

Información

Información general
19,649.7 Pesos Dominicanos
 
AYUNVG-DAF-CD-2026-0001 
MATERIALES DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPROBANTES DE CHEQUES PARA USO EM EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/PROFESORA LUZ PEÑA #1, VILLA GONZALEZ, SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
12/02/2026 13:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
19,649.95 DOP
19,649.95 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0119,649.95  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  UNICO PAGO19,649.95  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026307102119,649.95  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
16/02/2026 13:58:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
16/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solicitud de compras 2026-0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
especificaciones tecnicas 2026-0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
acto adm 2026-0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
acto simple 2026-0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
certificacion de fondos 2026-0001.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.191312316/02/2026 14:0219,649.95 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación16/02/2026 14:02Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Papelería Graffiti, SRL19,649.95 Pesos Dominicanos
Descargar
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
19,649.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01PAPEL NCR 9.5X11 4PTS20CAJ644.9912,899.80
    
 
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01PAPEL NCR 9.5X5.5 4PTS10CAJ674.996,749.90
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
16/02/2026 14:02 (UTC -4 horas)
Detalle
16/02/2026 13:58 (UTC -4 horas)
Detalle