Información del procedimiento
Información

Información

Información general
87,240 Pesos Dominicanos
 
HMC-DAF-CD-2026-0002 
compra de articulos de limpieza 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
compra de articulos de limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ San Rafael, Sabana del Maricao, Cevicos - Cotui Rep. Dom. Cevicos Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/02/2026 14:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
87,238.86 DOP
87,238.86 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0126,249.88  DOP----Ver
2.3.3.2.0138,925.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0522,063.98  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  primer pago29,080.00  DOPMarzo2026
2  segundo pago29,080.00  DOPAbril2026
3  tercer pago29,078.86  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261187,238.86  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
11/02/2026 10:28:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
10/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
acto de aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
cuota comprometer.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
invitacion.pdfOtroDescargar
solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.191090911/02/2026 10:3487,238.85 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación11/02/2026 10:34Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Napoleon Mateo Gabriel87,238.85 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de material de limpieza-
    
Subtotal
87,240.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Productos para lavaplatos jabón azul10PAQ1751,750.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Blanqueadores cloro25UD1253,125.00
    
 
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas para limpiar9UD1751,575.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Mistolin 40UD36014,400.00
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico45PAQ86538,925.00
    
 
6
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Suaper #403UD325975.00
    
 
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Ace 1UD1,5001,500.00
    
 
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes negros 5UD115575.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba 3UD225675.00
    
 
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de cuaba 3PAQ175525.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda #43PAQ2575.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda #123PAQ50150.00
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda #23PAQ3090.00
    
 
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda negra 13 galones100PAQ505,000.00
    
 
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo gordo 12/11PAQ300300.00
    
 
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas negra 55gl100PAQ505,000.00
    
 
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas rojas 34x455PAQ1,3506,750.00
    
 
18
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05fundas negras de 30 galones100PAQ505,000.00
    
 
19
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01recojedor de basura1UD250250.00
    
 
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabon de cuaba liquido2GAL300600.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
11/02/2026 10:34 (UTC -4 horas)
Detalle
11/02/2026 10:28 (UTC -4 horas)
Detalle