Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
121,385 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMJA-DAF-CD-2026-0009
Título:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
02/02/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2026 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/02/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
05/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
05/02/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
36,820.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
36,820.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
2,320.00
DOP
----
Ver
2.3.3.1.01
34,500.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO TOTAL
36,820.00
DOP
Marzo
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HMJA-2026-00029
29
36,820.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION PAPELERIA FANTINO (2).pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
05/02/2026 16:24:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
No
03/02/2026 20:27:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/02/2026 00:58:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/02/2026 08:13:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/02/2026 09:03:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SOLICITUD COMPRA OFICINA (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ACTO APROBACION OFICINA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
FICHA TECNICA OFICINA (3).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1909638
09/02/2026 15:35
72,441.06 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
09/02/2026 15:35
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Papelería Fantino, SRL
36,820 Pesos Dominicanos
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Keisha DL Papelería Y Servicios Múltiples, SRL
22,621 Pesos Dominicanos
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María Nieves Álvarez Revilla
13,000.06 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA T1
-
Subtotal
121,385.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND BLANCO 81/2*11
15
CAJ
2,800
42,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC
12
CAJ
125
1,500.00
3
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 544
15
UD
650
9,750.00
4
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA 544
3
UD
650
1,950.00
5
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA 544
3
UD
650
1,950.00
6
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 544
3
UD
650
1,950.00
7
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO AZUL
2
UD
600
1,200.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AMARILLO 81/2*11
15
CAJ
350
5,250.00
9
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
LIGAS (GOMITAS)
10
CAJ
75
750.00
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP GRANDE
6
CAJ
60
360.00
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
12
CAJ
80
960.00
12
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS
10
UD
55
550.00
13
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STANDAR
2
UD
400
800.00
14
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
6
UD
75
450.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES FINOS
20
UD
75
1,500.00
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
12
UD
55
660.00
17
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE SUMADORA BLANCO
3
UD
35
105.00
18
60103802 - Afiches o cuad
(...)
60103802 - Afiches o cuadros de historia
2.3.3.1.01
MURAL PEQUEÑO
2
UD
350
700.00
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
BORRADORES DE PIZARRA BLANCA
5
UD
125
625.00
20
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA MASKING TAPE
30
UD
60
1,800.00
21
56101708 - Archivadores m
(...)
56101708 - Archivadores móviles
2.6.1.1.01
ARCHIVO DE OFICINA DE MALETIN
2
UD
500
1,000.00
22
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ BICOLOR
2
CAJ
175
350.00
23
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PROTECTORES DE HOJA
7
UD
350
2,450.00
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST-IT (VARIADOS)5/1
5
UD
225
1,125.00
25
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL DE FOTO 8 ½*11
50
PAQ
300
15,000.00
26
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
SOBRE MANILO 8 1/2*11
2
CAJ
8,600
17,200.00
27
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL PERIODICO
3
UD
1,350
4,050.00
28
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLOS TERMICO DE 3 1/8
15
UD
60
900.00
30
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHOS Y HEMBRA 70MM
2
CAJ
125
250.00
31
55121608 - Etiquetas de c
(...)
55121608 - Etiquetas de códigos de barra
2.3.9.9.01
CODIGO DE BARRA
10
UD
425
4,250.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1909638
Informe final de la selección DO1.AWD.1909638
09/02/2026 15:35
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.745937
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2026-0009 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
05/02/2026 16:24
(UTC -4 horas)
Detalle