Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,171,437.8 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
DGEACCC-DAF-CM-2026-0004
Título:
Adquisición de Pintura Automotriz y Utensilios (Dirigido a MiPymes)
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de Pintura Automotriz y Utensilios (Dirigido a MiPymes)
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
27/01/2026 16:02:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/01/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
30/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
30/01/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
30/01/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
03/02/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2026 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
1,088,347.97
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
1,088,347.97
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06
854,151.60
DOP
854,151.60
DOP
Ver
2.3.2.1.01
3,098.16
DOP
3,098.16
DOP
Ver
2.3.3.2.01
28,328.50
DOP
28,328.50
DOP
Ver
2.3.9.1.01
1,025.54
DOP
1,025.54
DOP
Ver
2.3.6.4.06
168,924.01
DOP
168,924.01
DOP
Ver
2.3.7.2.99
32,820.16
DOP
32,820.16
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Pago de factura
1,088,347.97
DOP
Febrero
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1770229148086VBzkw
1
1,088,347.97
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
04/02/2026 13:51:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
29/01/2026 23:13:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
30/01/2026 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
acta de aprobacion de a DAF.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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aprobacion del director.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FORMULARIO 33.docx
Otro
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Formulario 34.docx
Otro
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FORMULARIO 42.docx
Otro
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Formulario de la Debida Diligencia.docx
Otro
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requerimiento.pdf
Otro
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0004.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica estandarizada.pdf
Otro
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1906638
04/02/2026 13:54
1,088,347.96 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
04/02/2026 13:54
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Masm, SRL
1,088,347.96 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Pinturas para vehiculos
-
Subtotal
1.171.437,80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211511 - Bases de ureta
(...)
31211511 - Bases de uretano
2.3.7.2.06
Pintura Blanca automotriz
30
GAL
8.850
265.500,00
2
31211511 - Bases de ureta
(...)
31211511 - Bases de uretano
2.3.7.2.06
Pintura Blanco perla automotriz
22
GAL
11.902,66
261.858,52
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Ferrer
18
GAL
1.211,47
21.806,46
4
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Fajo de lija #40
18
UD
3.481
62.658,00
5
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Fajo de lija #80
18
UD
3.417,87
61.521,66
6
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Guayos para ferre
44
UD
199,75
8.789,00
7
31211511 - Bases de ureta
(...)
31211511 - Bases de uretano
2.3.7.2.06
Relleno uretano gris
14
GAL
4.720
66.080,00
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masillas automotriz aluminio
20
UD
675,97
13.519,40
9
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Reductores para pintura Uretano
22
GAL
1.121
24.662,00
10
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Fajo de lija de agua #180
6
UD
2.714
16.284,00
11
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Fajo de lija de agua #220
6
UD
2.714
16.284,00
12
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Fajo de lija de agua #400
6
UD
2.714
16.284,00
13
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
Clear Uretano
18
UD
4.938,3
88.889,40
14
14121809 - Papel de enmas
(...)
14121809 - Papel de enmascarar
2.3.3.2.01
Rollo de Papel de enmascarar
10
UD
3.049,12
30.491,20
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paños
10
UD
110,38
1.103,80
16
31211511 - Bases de ureta
(...)
31211511 - Bases de uretano
2.3.7.2.06
Pintura Negra Uretano
12
GAL
8.968
107.616,00
17
31211511 - Bases de ureta
(...)
31211511 - Bases de uretano
2.3.7.2.06
Pintura Gris oscuro
12
GAL
8.729,64
104.755,68
18
11162107 - Tela de resina
(...)
11162107 - Tela de resina impregnada
2.3.2.1.01
Paño adhesivo atrapa polvo paq.12/1
2
UD
1.667,34
3.334,68
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1906638
Informe final de la selección DO1.AWD.1906638
04/02/2026 13:54
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.745405
La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2026-0004 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
04/02/2026 13:51
(UTC -4 horas)
Detalle