Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
73,519 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HDRB-DAF-CD-2026-0002
Título:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL HOSPITAL T1
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL HOSPITAL T1
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
: Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
12/01/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/01/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
14/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
15/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/01/2026 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2026 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
32,039.23
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
32,039.23
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
30,239.20
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
1,800.03
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
T1 ENERO
14,328.11
DOP
Enero
2026
2
T1 FEBRERO
7,458.05
DOP
Marzo
2026
3
T1 MARZO
10,253.07
DOP
Abril
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
3
3
32,039.23
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER JM DANYEL TECHNOLOGY SRL.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
15/01/2026 11:17:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
12/01/2026 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/01/2026 14:09:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/01/2026 14:28:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
13/01/2026 20:02:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
13/01/2026 21:25:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
13/01/2026 22:09:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Certificación existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto de aprobación Especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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BASE DE LA CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1897611
15/01/2026 12:17
73,942.38 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
15/01/2026 12:17
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Papeleria Cisin, EIRL
41,903.15 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
JM Danyel Technology, SRL
32,039.23 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL HOSPITAL T1
-
Subtotal
73,519.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8.5X11 500/1
60
RESMA
205
12,300.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8.5X14 500/1
5
RESMA
330
1,650.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST IT 3X3
18
UD
45
810.00
4
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO 9.5X11 2P
9
CAJ
650
5,850.00
5
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA
6
UD
25
150.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8.5 X 11 100/1
10
CAJ
255
2,550.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
544 NEGRA CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON
20
UD
700
14,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
544 AZUL CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON
6
UD
625
3,750.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
544 AMARILLA CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON
6
UD
625
3,750.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
544 ROSADA CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON
6
UD
625
3,750.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 504 NEGRA
1
UD
625
625.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 504 AZUL
1
UD
625
625.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 504 AMARILLA
1
UD
625
625.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 504 ROSADA
1
UD
625
625.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL C/12
12
CAJ
12
144.00
16
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 3/4 X 25
12
UD
45
540.00
17
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
ORGANIZADOR DE PARED 5/1
3
UD
1,750
5,250.00
18
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 2X100
15
UD
55
825.00
19
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA 26/6 STANDARD
6
CAJ
55
330.00
20
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
12
UD
70
840.00
21
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
6
UD
235
1,410.00
22
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE
6
UD
350
2,100.00
23
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA DE APUNTE ESTAMPADA GRANDE
5
UD
215
1,075.00
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS 200 PAG
15
UD
70
1,050.00
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL C/12
3
CAJ
50
150.00
26
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES DE CARPETA PLASTICOS 10 TAP
1
UD
200
200.00
27
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
RESALTADOR
18
UD
45
810.00
28
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO
5
UD
450
2,250.00
29
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
CINTA PARA IMPRESORA LX350
2
UD
350
700.00
30
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDAS ELASTICA
10
CAJ
40
400.00
31
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA DE SELLO
6
UD
45
270.00
32
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
GANCHO MACHO Y HEMBRA
5
UD
95
475.00
33
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO CON BORRA NEGRO
2
UD
70
140.00
34
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
PORTA CLIP DE METAL
5
UD
70
350.00
35
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ DE METAL
5
UD
95
475.00
36
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
RECORD 500 PAGINAS
5
UD
335
1,675.00
37
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL TERMICO 2/4
20
UD
50
1,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1897611
Informe final de la selección DO1.AWD.1897611
15/01/2026 12:17
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.740784
La lista de oferentes del proceso HDRB-DAF-CD-2026-0002 publicada por Hospital Dr. Ramón Báez
15/01/2026 11:17
(UTC -4 horas)
Detalle