Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
226,079.23 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HDSSD-DAF-CD-2026-0001
Título:
Compra de materiales de limpieza
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Compra de materiales de limpieza
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
09/01/2026 14:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/01/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
12/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
12/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
8,732.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
8,732.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.03
8,732.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
1
8,732.00
DOP
Marzo
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
8,732.00
DOP
Aprobado
certificacion 0001.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
16/01/2026 10:38:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
10/01/2026 06:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
10/01/2026 08:51:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
12/01/2026 09:33:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
12/01/2026 10:41:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
12/01/2026 11:17:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
12/01/2026 11:23:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Sí
12/01/2026 11:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Sí
12/01/2026 11:40:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Sí
12/01/2026 11:58:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
certificacion 0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Solicitud 0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Solicitud 0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1900902
22/01/2026 11:59
150,720.87 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
22/01/2026 11:59
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Techwide Solutions, SRL
8,732 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Suplimade Comercial, SRL
61,314.33 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Roslyn, SRL
52,124.44 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Multigestiones Yavic, SRL
28,550.1 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMO DE LIMPIEZA 1ER. TRIMESTRE
-
Subtotal
226,079.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
Ambientador en aerosol
24
UD
122.71
2,945.04
2
53131606 - Desodorantes
2.3.7.2.03
Ambientador p/inodoros
200
UD
46.61
9,322.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo gris
30
UD
29.16
874.80
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
170
GAL
62.48
10,621.60
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante p/piso
150
GAL
94.4
14,160.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo saco de 30 libras
3
UD
1,059.97
3,179.91
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica incluyendo palo
10
UD
121.54
1,215.40
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 18x24 Negra F/100
50
PAQ
119.75
5,987.50
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 28x35 Negra F/100
30
PAQ
256.06
7,681.80
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 36x54 Negra F/100
30
PAQ
381.14
11,434.20
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 28x35 Transparente
30
PAQ
487.34
14,620.20
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda rojas 30 gl
70
PAQ
442.78
30,994.60
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda rojas 55 gl
20
PAQ
973.5
19,470.00
14
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes fuertes negros
20
UD
91.27
1,825.40
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba pasta
30
UD
25.63
768.90
16
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Jabon de cuaba liquido
135
UD
330.4
44,604.00
17
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Desinfectante aerosol antibacterial
24
UD
252
6,048.00
18
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Suaper #36 incluye palo
40
UD
130.05
5,202.00
19
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Desinfectante acción profunda ( área de cirugía)
4
UD
2,683.32
10,733.28
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla
2
PAQ
2,478
4,956.00
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Removedor de manchas
12
GAL
218.3
2,619.60
22
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Tarro plástico 116oz
50
UD
147.5
7,375.00
23
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre blanco
80
GAL
118
9,440.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1900902
Informe final de la selección DO1.AWD.1900902
22/01/2026 11:59
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.741067
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2026-0001 publicada por Hospital Docente SEMMA
16/01/2026 10:38
(UTC -4 horas)
Detalle