Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
188,125 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
DAEH-DAF-CD-2025-0083
Título:
Adquisicion de rotulacion departamentales para ser utilizados en la direccion de servicios de atencion a emergencias extrahospitalaria a nivel nacional
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de rotulación departamentales para ser utilizados en la direccion de servicios de atención a emergencias extrahospitalaria a nivel nacional
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Servicios
Subtipo
Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)
Dirección de ejecución del contrato
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
10/12/2025 13:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
10/12/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
10/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
10/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
221,987.50
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
221,987.50
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.05
221,987.50
DOP
221,987.50
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Adquisicion de rotulacion departamentales
221,987.50
DOP
Febrero
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2025
EG1765404878335opzCA
1
221,987.50
DOP
Vencido
Link
2026
EG1771940381985NZl57
1
221,987.50
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
10/12/2025 17:21:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
15/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
acta simple de apertura.pdf
Acta simple de aperturas de ofertas
Descargar
solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
Descargar
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION .pdf
Informe definitivo de evaluación técnica del procedimiento.
Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1876693
10/12/2025 18:04
221,987.5 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
10/12/2025 18:04
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Servicios Graficos APA, SRL
221,987.5 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
188,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Despacho del Director de la DAEH
1
UD
4,375
4,375.00
2
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Antedespacho del Director
1
UD
4,375
4,375.00
3
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de planificacion y desarrollo
1
UD
4,375
4,375.00
4
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de desarrolo institucional y calidad en la gestion
1
UD
4,375
4,375.00
5
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de tecnologia de la Informacion y Comunicacion (TIC)
1
UD
4,375
4,375.00
6
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Gestion Extrahospitalaria
1
UD
4,375
4,375.00
7
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Operaciones
1
UD
4,375
4,375.00
8
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de logistica
1
UD
4,375
4,375.00
9
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Gestion de Riesgo y preparacion y Respuesta de Desastres
1
UD
4,375
4,375.00
10
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Identificacion y Analisis de Riesgo
1
UD
4,375
4,375.00
11
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Entrenamiento y simulacros
1
UD
4,375
4,375.00
12
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Enlace con la Red de Salud
1
UD
4,375
4,375.00
13
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de gestion a Urgencias y Emergencias
1
UD
4,375
4,375.00
14
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Cordinacion de Salud Mental
1
UD
4,375
4,375.00
15
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento Juridico
1
UD
4,375
4,375.00
16
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Fiscalizacion
1
UD
4,375
4,375.00
17
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Seguridad
1
UD
4,375
4,375.00
18
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Comunicaciones
1
UD
4,375
4,375.00
19
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Recurso Humanos
1
UD
4,375
4,375.00
20
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Registro y Control
1
UD
4,375
4,375.00
21
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Nomina
1
UD
4,375
4,375.00
22
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Evaluacion del Desempeño y Capacitaciones
1
UD
4,375
4,375.00
23
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Organizacion del trabajo y Compensaciones
1
UD
4,375
4,375.00
24
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Reclutamiento y Seleccion de Personal
1
UD
4,375
4,375.00
25
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Relaciones Laborales
1
UD
4,375
4,375.00
26
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Seguridad y Salud en el Trabajo
1
UD
4,375
4,375.00
27
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Coordinacion de RRHH CRUE Santo Domingo
1
UD
4,375
4,375.00
28
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento Administrativo y Financiero
1
UD
4,375
4,375.00
29
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Compras y Contrataciones
1
UD
4,375
4,375.00
30
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Almacen y Suministro
1
UD
4,375
4,375.00
31
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Transportación
1
UD
4,375
4,375.00
32
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Correspondencia y Archivo
1
UD
4,375
4,375.00
33
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Servicios generales
1
UD
4,375
4,375.00
34
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Mantenimiento Vehicular y Movilidad
1
UD
4,375
4,375.00
35
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division Financiera
1
UD
4,375
4,375.00
36
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Contabilidad
1
UD
4,375
4,375.00
37
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Presupuesto
1
UD
4,375
4,375.00
38
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Activo Fijo
1
UD
4,375
4,375.00
39
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Monitorio y Vigilancia
1
UD
4,375
4,375.00
40
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Monitoreo de los Servicios
1
UD
4,375
4,375.00
41
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Analisis de Datos
1
UD
4,375
4,375.00
42
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Oficina de Acceso a la Informacion Publica
1
UD
4,375
4,375.00
43
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Control y Evaluacion Prehospitalaria
1
UD
4,375
4,375.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1876693
Informe final de la selección DO1.AWD.1876693
10/12/2025 18:04
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.732428
La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0083 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)
10/12/2025 17:21
(UTC -4 horas)
Detalle