Información del procedimiento
Información

Información

Información general
771,300 Pesos Dominicanos
 
HMDER-DAF-CM-2025-0042 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES MUJER 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES MUJER 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/12/2025 11:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
750,303.00 DOP
750,303.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.99226,560.00  DOP----Ver
2.3.9.1.01506,043.00  DOP----Ver
2.3.4.1.0117,700.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGOS PARCIALES 750,303.00  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202612025750,303.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
19/12/2025 09:50:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
08/12/2025 12:27:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
10/12/2025 16:20:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
11/12/2025 00:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
11/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
11/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
11/12/2025 10:05:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acta de Inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Certificado de Fondos.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Solicitud ByS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
HMDER-DAF-CM-2025-0042 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.188600819/12/2025 10:55750,303 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación19/12/2025 10:55Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suplidora MYR Cosma, SRL750,303 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
771,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO 1,200UD164196,800.00
    
 
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01UNIDADES DE JABON DE CUABA600UD420252,000.00
    
 
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE AMBIENTADOR50UD25012,500.00
    
4
51142018 - Inyección de a(...)
2.3.4.1.01UNIDADES DE GALON MANITO LIMPIA 20UD80016,000.00
    
 
5
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GALON REMOVEDOR DE MANCHAS30UD50015,000.00
    
 
6
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01GALON SUAVIZANTE 300UD690207,000.00
    
 
7
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30UD2,40072,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
19/12/2025 10:55 (UTC -4 horas)
Detalle
19/12/2025 09:50 (UTC -4 horas)
Detalle