Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,006,713.556 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HGENSA-DAF-CM-2025-0062
Título:
"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FRUTAS Y VERDURAS, FRUTOS SECOS, PRODUCTOS DE CEREALES Y LEGUMBRES, PRODUCTOS DE PANADERIA, BEBIDAS, CONDIMENTOS, CONSERVANTES Y CHOCOLATE, AZUCARES Y PRODUCTOS DE CONFITE
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FRUTAS Y VERDURAS, FRUTOS SECOS, PRODUCTOS DE CEREALES Y LEGUMBRES, PRODUCTOS DE PANADERIA, BEBIDAS, CONDIMENTOS, CONSERVANTES Y CHOCOLATE, AZUCARES Y PRODUCTOS DE CONFITERIA
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
17/11/2025 17:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/11/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
20/11/2025 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
20/11/2025 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
21/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
25/11/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/11/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
297,369.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
297,369.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01
297,369.00
DOP
297,369.00
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FRUTAS Y VERDURAS, FRUTOS SECOS, PRODUCTOS DE CEREALES Y LEGUMBRES, PRODUCTOS DE PANADERIA, BEBIDAS, CONDIMENTOS, CONSERVANTES Y CHOCOLATE, AZUCARES Y PRODUCTOS DE CONFITE
297,369.00
DOP
Febrero
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2025
EG17647662963502BaBB
1
297,369.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770994928678O9qHH
1
297,369.00
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
25/11/2025 08:37:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
No
18/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Sí
18/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
19/11/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
20/11/2025 13:42:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
20/11/2025 14:54:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
image.png
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Convocatoria.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
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Invitacion.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Compromiso Etico.pdf
Otro
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Requisicion de Compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego.pdf
Pliego de Condiciones
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1866510
25/11/2025 09:09
855,618.72 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
25/11/2025 09:09
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Jenaman Company, SRL
265,375 Pesos Dominicanos
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Distribuidora De Alimentos Quisqueya DAQ, SRL
502,793.92 Pesos Dominicanos
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Alimentary Land JAGD, SRL
87,449.8 Pesos Dominicanos
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DO1.AWD.1871262
02/12/2025 13:14
297,369 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
02/12/2025 13:14
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Davseb Solutions, SRL
297,369 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Productos de panadería
-
Subtotal
266,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN DE VIGA INTEGRAL
120
UD
240
28,800.00
2
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN DE VIGA FAMILIAR
750
UD
210
157,500.00
3
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA EN CJ DE 20/1
350
CAJ
210
73,500.00
4
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETA INTEGRAL
40
CAJ
170
6,800.00
1.2
Adquisicion de Productos de Cereales y Legumbres
-
Subtotal
252,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO DE ARROZ SELECTO DE 50 LB
65
LB
2,450
159,250.00
2
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA
200
LB
95
19,000.00
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
HABICHUELA JAVITA
200
LB
95
19,000.00
4
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA
200
UD
95
19,000.00
5
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
AVENA ENTERA
200
LB
60
12,000.00
6
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
MAICENA DE 95 GRAMOS
400
UD
45
18,000.00
7
50221102 - Grano de harin
(...)
50221102 - Grano de harina
2.3.1.1.01
HARINA SACO DE 100 LB
2
UD
3,200
6,400.00
1.3
Adquisicion de Frutas, verduras y frutos secos
-
Subtotal
353,799.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
ÑAME
200
LB
98
19,600.00
2
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
PLATANO VERDE
2,000
UD
28
56,000.00
3
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
125
LB
60
7,500.00
4
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
BERENGENA
200
LB
60
12,000.00
5
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
AUYAMA
300
LB
50
15,000.00
6
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
225
LB
70
15,750.00
7
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
CILANTRICO
30
LB
70
2,100.00
8
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
APIO
45
LB
67.76
3,049.20
9
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
PIMIENTO ROJO
225
LB
68
15,300.00
10
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
PAPA
800
LB
39
31,200.00
11
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
450
LB
72
32,400.00
12
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
TAYOTA
450
LB
60
27,000.00
13
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
YAUTIA BLANCA
300
LB
80
24,000.00
14
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
GUINEO VERDE
1,800
LB
28
50,400.00
15
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
MELON
200
LB
85
17,000.00
16
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
PIÑA
150
UD
95
14,250.00
17
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
SANDIA
150
LB
75
11,250.00
1.4
Adquisicion de Bebidas
-
Subtotal
20,057.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ DE UNA LIBRA
30
UD
346.92
10,407.60
2
50202303 - Jugos congelad
(...)
50202303 - Jugos congelados
2.3.1.1.01
JUGO CONCENTRADO EN GALON
10
GAL
965
9,650.00
1.5
Adquisicion de Condimentos y conservantes
-
Subtotal
97,776.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
CANELA
10
LB
281
2,810.00
2
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
CANELILLA
10
LB
325
3,250.00
3
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
MANZANILLA
10
LB
350
3,500.00
4
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
ANIS DE ESTRELLA
5
LB
660
3,300.00
5
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA DE POTE DE 10 LB
15
UD
317.42
4,761.30
6
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
SOPITA EN CAJA DE 48/1
20
CAJ
675
13,500.00
7
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
AZAFRAN EN POLVO
5
UD
340
1,700.00
8
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
SAZON EL POLVO
50
LB
240
12,000.00
9
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
30
GAL
350
10,500.00
10
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
AJO EN PASTA GALON
10
UD
1,233.01
12,330.06
11
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE
18
UD
738.68
13,296.24
12
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
MAYONESA EN POTE 8 LIBRA
15
UD
684.4
10,266.00
13
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MOSTAZA
2
UD
744.58
1,489.16
14
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MANTEQUILLA EN TARRO
10
UD
507.4
5,074.00
1.6
Adquisicion de Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
-
Subtotal
15,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
1,000
LB
8.03
8,030.00
2
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
POTE COCOA DE 32 OZ
65
UD
120
7,800.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1871262
Informe final de la selección DO1.AWD.1871262
02/12/2025 13:14
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.AWD.1866510
Informe final de la selección DO1.AWD.1866510
25/11/2025 09:09
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.724910
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2025-0062 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
25/11/2025 08:37
(UTC -4 horas)
Detalle
Observaciones
DO1.MSG.722472
RE: Verificar precio azucar crema
19/11/2025 09:32
(UTC -4 horas)
Detalle
Observaciones
DO1.MSG.722463
Verificar precio azucar crema
19/11/2025 09:25
(UTC -4 horas)
Detalle