Información del procedimiento
Información

Información

Información general
501,498.9 Pesos Dominicanos
 
HGENSA-DAF-CM-2025-0064 
Adquisicion de Equipo de limpieza  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de Equipo de limpieza  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
17/11/2025 16:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2025 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
94,739.84 DOP
94,739.84 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0194,739.84  DOP
94,739.84  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Adquisicion de Equipo de limpieza94,739.84  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1764249413165ROPzQ194,739.84  DOPLink
2026EG1771947705447Pz2Mw194,739.84  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
25/11/2025 16:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
18/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
19/11/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
19/11/2025 15:25:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
19/11/2025 23:40:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
20/11/2025 01:31:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
20/11/2025 16:22:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
20/11/2025 16:45:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
HGENSA-DAF-CM-2025-0064 - APODERAMIENTO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
HGENSA-DAF-CM-2025-0064 - COMPROMISO ETICO.pdfOtroDescargar
HGENSA-DAF-CM-2025-0064 - CONVOCATORIA.pdfOtroDescargar
HGENSA-DAF-CM-2025-0064 - REQUISICION DE COMPRAS.pdfOtroDescargar
HGENSA-DAF-CM-2025-0064 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
HGENSA-DAF-CM-2025-0064 -ACTO ADMINISTRATIVO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
HGENSA-DAF-CM-2024-0064 - PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.186646425/11/2025 16:27330,521.54 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/11/2025 16:27Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL94,739.84 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
    Idemesa, SRL36,585.9 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
    Blad Company, SRL199,195.8 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Equipo de limpieza-
    
Subtotal
501,498.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 28X35 NEGRA 100/190PAQ81973,710.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA AMARILLA 28*343PAQ1,065.753,197.25
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA PARA BASURA 55 GALONES100PAQ1,013.93101,393.25
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 48 x 52 75 GALONES25PAQ2,093.2852,332.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 28X33 30 GALONES90PAQ1,185.77106,718.85
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 28POR 33 DE 55 GALONES100UD1,641.48164,147.55
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/11/2025 16:27 (UTC -4 horas)
Detalle
25/11/2025 16:20 (UTC -4 horas)
Detalle
24/11/2025 09:00 (UTC -4 horas)
Detalle
21/11/2025 14:02 (UTC -4 horas)
Detalle