Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,131,789.92 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0018
Título:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
prolongacion 27 de febrero, las caoba REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
12/11/2025 09:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
17/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
17/11/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
18/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
20/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
177,826.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
177,826.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
177,826.00
DOP
177,826.00
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
3
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA
177,826.00
DOP
Marzo
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1771005656774InDwR
1
177,826.00
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
28/01/2026 15:51:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
14/11/2025 15:19:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
15/11/2025 10:52:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
16/11/2025 15:12:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
17/11/2025 07:16:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
17/12/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
REQ 92 LIMPIEZA.pdf
Otro
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ACTA DE INICIO MAT LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOL DE COMPRAS MAT LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO 033 OFERTA ECONOMICA.docx
Otro
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FORMULARIO 034 PRESENTACION DE OFERTA.docx
Otro
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FORMULARIO 042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
Otro
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras[1].docx
Otro
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Anexo I Pliego Compras Menores.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO MAT LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1903126
28/01/2026 16:11
810,983.89 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
28/01/2026 16:11
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
GTG Industrial, SRL
330,706.8 Pesos Dominicanos
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Cary Industrial, SA
224,414.76 Pesos Dominicanos
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Inversiones Dieimer, SRL
177,826 Pesos Dominicanos
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Sanfra clean Solutions, SRL
78,036.33 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARTICULOS DOMESTICOS Y LIMPIEZA 2DOT
-
Subtotal
1,131,789.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE
600
GAL
118
70,800.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE CLORO
600
GAL
79.06
47,436.00
3
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
GALON DE SHAMPOO PARA AUTO
600
UD
212.4
127,440.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE LAVAPLATOS LIQUIDO
200
UD
212.4
42,480.00
5
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
60
GAL
200.6
12,036.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS #30 GALONES (JARDIN) 10/1
1,500
DOC
41.3
61,950.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS #55 100/1 CALIBRE 200
100
PAQ
1,174.1
117,410.00
8
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALON DESGRASANTE MULTIUSO
600
UD
289.1
173,460.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO FIBRA VERDE P-96
288
UD
136.88
39,421.44
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS EXTRA FUERTE 100MM X 70 MM X 14 MM
288
UD
155.76
44,858.88
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS PELO CORTO
360
UD
277.3
99,828.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS PELO LARGO
300
UD
177
53,100.00
13
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
120
UD
188.8
22,656.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON #32
240
UD
312.7
75,048.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PAR DE GUANTES DE NITRILO Y LONA PIGMENTADO COMPLETO TALLA 10 CALIBRE 25
120
UD
466.1
55,932.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PAR DE GUANTES DE GOMA NEGRO / NARANJA TALLA (L) 40 CM DE LARGO CALIBRE 35
120
UD
112.1
13,452.00
17
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICO FLEXIBLE DE 22 DIENTES
48
UD
814.2
39,081.60
18
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE ALGODON MICRO FIBRA ULTRASUAVES 16X16
300
UD
118
35,400.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1903126
Informe final de la selección DO1.AWD.1903126
28/01/2026 16:11
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.743473
La lista de oferentes del proceso OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0018 publicada por Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A.
28/01/2026 15:51
(UTC -4 horas)
Detalle