Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
736,954.62 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
SRSN-DAF-CM-2025-0049
Título:
SERVICIO DE READECUACION DEL LABORATORIO CPN MONTE LLANO
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
SERVICIO DE READECUACION DEL LABORATORIO CPN MONTE LLANO, PROV. HERMANAS MIRABAL
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Servicios
Subtipo
Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)
Dirección de ejecución del contrato
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
11/11/2025 15:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
14/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
14/11/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
17/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
19/11/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
753,789.25
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.2.9.1.01
141,484.10
DOP
----
Ver
2.2.6.9.01
17,834.13
DOP
----
Ver
2.2.7.1.01
594,471.02
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
pago proveedor
753,789.25
DOP
Marzo
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2025
557
28102025
753,789.25
DOP
Vencido
DO1_CDOC_4239253_CUOTA.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
25/11/2025 08:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
13/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
CUOTA.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Descargar
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
acta readucuacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
solicitud readecuacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1866505
25/11/2025 09:25
753,789.27 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
25/11/2025 09:25
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Xemplar Constructora, SRL
753,789.27 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
736,954.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE P/MESETA EN CUARZO BLANCO DE 1 PULGADA DE ESPESOR, CON BULLNOSE Y ZOCALO DE 4PULG.(INCLUYE FREGADERO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE Y MEZCLADORA) PIE
110.64
UD
1,800
199,152.00
2
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PARED EN MELAMINA HIDROFUGO. PIE
11.15
UD
5,500
61,325.00
3
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PISO EN MALAMINA HIDROFUGO. PIE
11.81
UD
5,500
64,955.00
4
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS( INCLUYE TUBERIAS Y PIEZAS PARA ALIMENTACION DE AGUA). P.A.
1
UD
80,750
80,750.00
5
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 24 MIL BTU ( INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION)
1
UD
62,500
62,500.00
6
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS (TOMA CORRIENTE 110 V, 5 TOMACORRIENTE 220 V, CON CANALIZACION Y ALAMBRADO. P.A.
1
UD
78,375
78,375.00
7
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO NATURAL 3/8 TEMPLADO DE 100CM (INCLUYE SUBLIMADO FROZEN)
1
UD
15,000
15,000.00
8
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA SATINADA EN MUROS
56.03
M
250
14,007.50
9
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACRILICA EN TECHO
20.52
M
250
5,130.00
10
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD 10%
1
UD
58,119.45
58,119.45
11
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
ITBIS 18%
1
UD
10,461.5
10,461.50
12
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
GASTOS ADM. 4%
1
UD
23,247.78
23,247.78
13
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
TRANSPORTE 3%
1
UD
17,435.83
17,435.83
14
84131514 - Seguro de gara
(...)
84131514 - Seguro de garantía de fidelidad
2.2.6.9.01
SEGURO Y FIANZA 3%
1
UD
17,435.83
17,435.83
15
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
IMPREVISTO 5%
1
UD
29,059.73
29,059.73
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1866505
Informe final de la selección DO1.AWD.1866505
25/11/2025 09:25
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.724917
La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2025-0049 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste
25/11/2025 08:43
(UTC -4 horas)
Detalle