Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
146,412 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0022
Título:
ADQUISICION DE VARIOAS ARICULOS Y RACIONES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS Y RACIONES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
30/10/2025 12:03:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
30/10/2025 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
30/10/2025 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2025 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2025 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
156,496.56
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01
143,776.16
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
3,964.80
DOP
----
Ver
2.3.9.1.02
3,846.80
DOP
----
Ver
2.3.9.1.01
4,908.80
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO ÚNICO
156,496.56
DOP
Octubre
2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2025
EG1761852525186wmwag
1
156,496.56
DOP
Vencido
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
30/10/2025 14:17:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
30/10/2025 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ESPECIFICACION PEDRO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
solicitud raciones pd.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ESPECIFICACION PEDRO.pdf
Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar
Descargar
ESPECIFICACION PEDRO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1852725
30/10/2025 14:33
156,496.56 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
30/10/2025 14:33
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
JOSE DE LOS SANTOS GARCIA
156,496.56 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
146,412.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
Saco de arroz
5
UD
4,300
21,500.00
2
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
Caja de aceite soya de 1 libra
60
UD
95
5,700.00
3
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
Libra de habichuelas Giras
15
UD
55
825.00
4
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
Libra de habichuelas Negras
15
UD
55
825.00
5
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
Libra de habichuelas Rojas
15
UD
85
1,275.00
6
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
Libra de habichuela Blanca
10
UD
80
800.00
7
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
Libra de habichuela Yacomelo
15
UD
90
1,350.00
8
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
Libra de Mostachones
10
UD
35
350.00
9
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
Libra de Espaguetis
10
UD
35
350.00
10
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
Libra de Espirales
10
UD
58
580.00
11
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
Caja de guandules Verde 24/1
24
UD
110
2,640.00
12
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
Caja de guandules con coco 24/1
24
UD
148
3,552.00
13
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
Libra de lenteja
10
UD
75
750.00
14
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
Caja de Sardina con coco 24/1
24
UD
155
3,720.00
15
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
Unidad de Kilo de Salsa
10
UD
495
4,950.00
16
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
Caja de Maíz 24/1
24
UD
90
2,160.00
17
50171901 - Encurtidos
2.3.1.1.01
Unidad de Aceituna y Alcaparra
6
UD
120
720.00
18
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Caja de leche Evaporada 18/1
18
UD
65
1,170.00
19
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Unidad de leche Evaporada con queso
12
UD
135
1,620.00
20
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
Unidad de Leche de coco
12
UD
110
1,320.00
21
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
Caja de leche entera 1lt
24
UD
95
2,280.00
22
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
Caja de Chocolate
2
UD
840
1,680.00
23
50111510 - Carne de ave o
(...)
50111510 - Carne de ave o carne fresca
2.3.1.1.01
Libra de Pollo
100
UD
98
9,800.00
24
50111510 - Carne de ave o
(...)
50111510 - Carne de ave o carne fresca
2.3.1.1.01
Libra de Cerdo
50
UD
195
9,750.00
25
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
Libra de Costilla de Cerdo
20
UD
190
3,800.00
26
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
Libra de Longaniza
20
UD
95
1,900.00
27
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
Libra de Chuleta
20
UD
160
3,200.00
28
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
Unidad de Pierna de Salami
15
UD
490
7,350.00
29
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
Libra de Pierna de Jamón
5.25
UD
145
761.25
30
50131802 - Queso procesad
(...)
50131802 - Queso procesado
2.3.1.1.01
Libra de queso Cheddar
5.25
UD
295
1,548.75
31
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
Libra de Bacalao
15
UD
295
4,425.00
32
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
Libra de Arenque
15
UD
140
2,100.00
33
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
Cartón de Huevo
15
UD
220
3,300.00
34
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Libra de Azucar Crema
35
UD
35
1,225.00
35
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
Saco de Ajo 23 Libras
23
UD
190
4,370.00
36
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
Libra de papa
25
UD
45
1,125.00
37
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
Fardo de Sal Molida 25/1
25
UD
20
500.00
38
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
Saco de Cebolla Roja 50/1
50
UD
48
2,400.00
39
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
Tarro de Mantequilla
1
UD
420
420.00
40
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
Tarro de Mayonesa Grande
1
UD
860
860.00
41
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
Funda de Sazón Completo
2
UD
350
700.00
42
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
Caja de Sopita 240/1
1
UD
1,900
1,900.00
43
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquete de Café de sobre
10
UD
360
3,600.00
44
50202311 - Bebida mixta d
(...)
50202311 - Bebida mixta de polvo
2.3.1.1.01
Caja de en polvo Surtido
24
UD
180
4,320.00
45
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
Caja de jugo de manzana
12
UD
200
2,400.00
46
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
Libra de Pimiento
5
UD
480
2,400.00
47
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Galón de Vinagre
2
UD
380
760.00
48
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Unidad de refresco de cola Doble Litro
6
UD
100
600.00
49
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel de Baño
96
UD
35
3,360.00
50
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Unidad de Escoba
2
UD
210
420.00
51
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galón de Cloro
2
UD
145
290.00
52
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galón de desinfectante
2
UD
450
900.00
53
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galón de suavizante para ropa
1
UD
490
490.00
54
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Unidad Suape
2
UD
390
780.00
55
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Saco de Detergente en Polvo
1
UD
1,280
1,280.00
56
53131603 - Afeitadoras
2.3.9.1.02
Caja de Hojas de Afeitar 100/1
100
UD
20
2,000.00
57
53131603 - Afeitadoras
2.3.9.1.02
Unidad de Afeitadora
36
UD
35
1,260.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1852725
Informe final de la selección DO1.AWD.1852725
30/10/2025 14:33
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.715106
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0022 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
30/10/2025 14:17
(UTC -4 horas)
Detalle