Información del procedimiento
Información

Información

Información general
52,912.54 Pesos Dominicanos
 
CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0033 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
14/10/2025 12:04:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
52,913.80 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.99944.00  DOP----Ver
2.3.9.6.0127,625.13  DOP----Ver
2.3.9.8.0224,344.67  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL52,913.80  DOPNoviembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025DADFI1211152,913.80  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
15/10/2025 12:51:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
15/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
AUTORIZACION.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.184462015/10/2025 12:5352,913.8 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación15/10/2025 12:53Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Willy Electro Import, SRL52,913.8 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales Electricos-
    
Subtotal
52,912.54
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON CLEAR4UD236944.00
    
 
2
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ELECTRICO 14100UD7.26726.00
    
 
3
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ELECTRICO 12400UD10.384,152.00
    
 
4
39121424 - Tapas del bloq(...)
2.3.9.6.01TAPA PALSTICA14UD153.42,147.60
    
 
5
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTES14UD141.61,982.40
    
 
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTES14UD3905,460.00
    
 
7
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CAJA PLASTICA28UD126.683,547.04
    
 
8
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALESTA PLASTICA25UD159.33,982.50
    
 
9
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA50UD30.331,516.50
    
 
10
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE2UD413826.00
    
 
11
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TUBO FLOURECENTE30UD2106,300.00
    
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01TUBO LED15UD300.94,513.50
    
 
13
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.8.02ORGANIZADOR ESPIRAL30UD560.516,815.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
15/10/2025 12:53 (UTC -4 horas)
Detalle
15/10/2025 12:51 (UTC -4 horas)
Detalle