Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,163,250.7 Pesos Dominicanos
 
MIDE-DAF-CM-2025-0135 
Adquisicion de Productos Comestibles  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de Productos Comestibles  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
06/10/2025 08:03:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,163,253.98 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.011,163,253.98  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  Adquisicion de Productos Comestibles1,163,253.98  DOPOctubre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1760367363920dVAei11,163,253.98  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
10/10/2025 16:13:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
08/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Ficha Técnica nueva.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
MIDE-DAF-CM-2024-0135.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
For. debida diligencia.docxOtroDescargar
Formulario codigo moral y etica.docxOtroDescargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
Ficha Técnica nueva.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.184175813/10/2025 10:191,163,253.98 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación13/10/2025 10:19Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Orega Corporation, SRL1,163,253.98 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,163,250.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETES DE CAFÉ DE 1 LB800UD459.3367,440.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 5LB 500UD319.44159,720.00
    
3
50171549 - Hierbas secas
2.3.1.1.01POTE DE CREMORA DE 35 ONZA100UD620.8262,082.00
    
4
50171549 - Hierbas secas
2.3.1.1.01LATAS DE TE FRIO EN POLVO 5LB SABOR A LIMON120UD1,101.33132,159.60
    
5
50171549 - Hierbas secas
2.3.1.1.01CAJA DE TE DE FLOR DE TILO 20/170UD350.8724,560.90
    
6
50171549 - Hierbas secas
2.3.1.1.01CAJA DE TE DE DURAZNO 80UD895.5871,646.40
    
7
50171549 - Hierbas secas
2.3.1.1.01CAJA DE TE VERDE 20/170UD350.8724,560.90
    
8
50171549 - Hierbas secas
2.3.1.1.01CAJA DE TE VARIADOS 20/150UD541.5827,079.00
    
9
50171549 - Hierbas secas
2.3.1.1.01CAJA DE TE DE MANZANILLA 20/170UD350.8724,560.90
    
10
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01LATA DE JUGO DE FRUIT PUNCH EN POLVO 4LB 60UD1,176.8570,611.00
    
11
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01LATAS DE JUGO DE NARANJA EN POLVO 4LB 100UD1,988.3198,830.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
13/10/2025 10:19 (UTC -4 horas)
Detalle
10/10/2025 16:13 (UTC -4 horas)
Detalle