Información del procedimiento
Información

Información

Información general
218,680 Pesos Dominicanos
 
HDPB-DAF-CD-2025-0198 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ENTREGA DE MUESTRAS OBLIGATORIA) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ENTREGA DE MUESTRAS OBLIGATORIA) 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/santome No.208, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/09/2025 15:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
55,998.08 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0155,998.08  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ENTREGA DE MUESTRAS OBLIGATORIA)55,998.08  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20251155,998.08  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/09/2025 13:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
10/09/2025 17:04:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
10/09/2025 17:21:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
10/09/2025 20:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
10/09/2025 23:18:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
11/09/2025 00:37:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
11/09/2025 02:06:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
11/09/2025 10:10:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
11/09/2025 11:56:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA REQ 7932 7933 DESINFECTANNTE 2.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS REQ 7932 7933 DESINFECTANNTE 2.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICADO DE FONDO REQ 7932 7933 DESINFECTANNTE 2.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA REQ 7932 7933 DESINFECTANNTE 2.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.183173025/09/2025 11:02227,806.08 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/09/2025 11:02Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercial Fraimer, SRL55,998.08 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Supliservi Vasmi, SRL171,808 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
218,680.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 400UD290116,000.00
 
DESPACHOS POR REQUERIMIENTO DEL DEPTO
  
    
2
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01 CLORO 400UD18574,000.00
    
3
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01 SUAPER #32 48UD22010,560.00
    
6
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE INODORO 36UD1906,840.00
    
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01 SUAPER #40 48UD23511,280.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/09/2025 11:02 (UTC -4 horas)
Detalle
22/09/2025 13:54 (UTC -4 horas)
Detalle