Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,126,214 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
SRSCNO-DAF-CM-2025-0062
Título:
COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA Y PINTURA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Compra de materiales de herrería y pintura, para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los centros de primer nivel de atención y los centros clínicos diagnósticos del SRSCNO-R4, correspondiente al 3er. Trimestre.
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
29/07/2025 11:00:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
06/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
06/08/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
06/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
08/08/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
191,810.08
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.04
6,789.48
DOP
----
Ver
2.6.1.9.01
7,200.95
DOP
----
Ver
2.3.9.8.01
10,415.13
DOP
----
Ver
2.3.9.4.01
5,526.53
DOP
----
Ver
2.3.6.4.06
4,050.11
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
19,063.96
DOP
----
Ver
2.3.6.3.06
138,763.92
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
182
PAGO UNICO
191,810.08
DOP
Noviembre
2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2025
SRSCNO-2025-00182
1
191,810.08
DOP
Vencido
Cuota a comprometer Minier Mena_0001.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
29/08/2025 09:27:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
31/07/2025 17:10:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
08/08/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Código de Ética SNS.pdf
Otro
Descargar
Formulario de Compromiso Ético de Proveedores (as) Públicos del SNS..docx
Otro
Descargar
_Of_Economica Form. F.033.docx
Oferta Económica (Cotización)
Descargar
_Presentacion_de_Oferta Form. F.034.docx
Otro
Descargar
Informacion sobre el Oferente Form. F.042.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Descargar
Requisición.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
Certificación de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Solicitud de compra_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Ficha técnica_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Especificaciones técnicas_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Convocatoria_0001.pdf
Otro
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1820013
03/09/2025 12:18
1,032,728.3 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
03/09/2025 12:18
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
A&M Plomeria Y Electricidad, SRL
840,918.23 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Ferretería Minier Mena, SRL
191,810.07 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA Y PINTURA (3er. TRIMESTRE)
-
Subtotal
1,126,214.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ABRAZADERA EMT DE 1 DE UNA OREJA
80
UD
6
480.00
2
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ABRAZADERA EMT DE 1-1/2 DE UNA OREJA
80
UD
12
960.00
3
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ABRAZADERA EMT DE 1/2 DE UNA OREJA
80
UD
3
240.00
4
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ABRAZADERA EMT DE 3/4 DE UNA OREJA
130
UD
5
650.00
5
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ABRAZADERA EMT DE 2 DE UNA OREJA
25
UD
13
325.00
6
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ABRAZADERA PARA MANGUERA DE GAS DE 3/4
25
UD
10
250.00
7
30102012 - Lámina de zinc
2.3.6.3.06
ALUZINC CAL. 26, Grosor de 0.26MM, Longitud de Lamina de 18"
360
FT
150
54,000.00
8
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
ANGULAR HIERRO NEGRO DE 1-1/2X1/8, 24.60 Lbs
15
UD
817
12,255.00
9
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
ARANDELA PLANA # 10 INOXIDABLE
80
UD
0.8
64.00
10
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
ARANDELA PLANA # 12 INOXIDABLE
80
UD
1.65
132.00
11
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
ARANDELA PLANA # 14 INOXIDABLE
80
UD
2.25
180.00
12
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
ARANDELA PLANA # 8 INOXIDABLE
80
UD
1.35
108.00
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BANDEJA PARA PINTAR
25
UD
125
3,125.00
14
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.3.6.3.06
BARRA CUADRADA DE ACERO INOXDABLE DE 1/2
80
UD
565
45,200.00
15
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA PERNO # 18 SOLDABLE
30
UD
55
1,650.00
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA # 1.5
20
UD
60
1,200.00
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA # 2
30
UD
96
2,880.00
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA # 2.5
40
UD
126
5,040.00
19
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA # 3
20
UD
155
3,100.00
20
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA # 4
20
UD
190
3,800.00
21
60121246 - Caballetes met
(...)
60121246 - Caballetes metálicos
2.6.1.9.01
CABALLETE ALUZINC 24" ANCHO X 10 LARGO, C26
10
UD
760
7,600.00
22
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA SOBREPONER PARA INSTALACION DE PUERTA METALICA
6
UD
1,520
9,120.00
23
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE DE 14"
15
UD
260
3,900.00
24
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE PARA METAL 7"X1/16" X 7/8"
20
UD
135
2,700.00
25
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE PARA METAL 9"X 1/8" X 7/8"
20
UD
185
3,700.00
26
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 1-1/4
10
UD
250
2,500.00
27
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO PARA PULIR 7
10
UD
335
3,350.00
28
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO PARA PULIR 9
10
UD
115
1,150.00
29
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
Extensión para pintar 3.6m de fibra de vidrio
5
UD
1,480
7,400.00
30
11151709 - Hilado de sint
(...)
11151709 - Hilado de sintético
2.3.2.1.01
Hilo Nylon Ballenita #18, 1 LB
5
UD
130
650.00
31
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.6.3.06
MALLA CICLONICA CALIBRE 9, 6X50 (rollo)
3
UD
9,675
29,025.00
32
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MARCO PARA ROLO DE PINTURA CABO ROJO
20
UD
200
4,000.00
33
60121229 - Pinceles espec
(...)
60121229 - Pinceles especializados
2.3.9.4.01
MOTA ANTIGOTA 9 X 1-1/2
50
UD
210
10,500.00
34
30102601 - Banda de acero
(...)
30102601 - Banda de acero ferroso
2.3.6.3.06
PERFIL HIERRO RECTANGULAR 2X1X20, 1.6mm
35
UD
1,000
35,000.00
35
30102601 - Banda de acero
(...)
30102601 - Banda de acero ferroso
2.3.6.3.06
PERFIL HIERRO RECTANGULAR 2X3X20, 1.6mm 43.2
5
UD
1,900
9,500.00
36
30102601 - Banda de acero
(...)
30102601 - Banda de acero ferroso
2.3.6.3.06
PESTILLO SOLDABLE REFORZADO
10
UD
190
1,900.00
37
31191510 - Piedras abrasi
(...)
31191510 - Piedras abrasivas
2.3.6.4.06
PIEDRA PULIR # 36 2X2X4 101.6X50.8X50.8 MM
15
UD
395
5,925.00
38
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL ALBA 42 SEMIGLOSS (cubeta)
20
UD
8,905
178,100.00
39
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00 ACRILICO SUPERIOR TIPO HOSPITALARIO (cubeta)
5
UD
8,460
42,300.00
40
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOSS TIPO HOSPITALARIO (cubeta)
50
UD
8,905
445,250.00
41
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO
20
GAL
1,890
37,800.00
42
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURA EXPOSICA GRIS PERLA CLARO
15
GAL
3,380
50,700.00
43
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURA GRIS CLARO 26 SEMIGLOSS
25
GAL
1,785
44,625.00
44
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
RUEDA PARA PUERTA INDUSTRIAL (PORTON) 3"
20
UD
225
4,500.00
45
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DE ACERO HEXAGONAL AUTOBARRENA 3/4X12 CON DOBLE ARANDERA (caja 250 pcs)
10
CAJ
370
3,700.00
46
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DE ESTRUCTURA 7 X 7/16 PUNTA NEGRA
30
LB
297
8,910.00
47
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO ESTRUCTURA 7X7/16 AUTOB. NIQ. PEQ.
10
LB
240
2,400.00
48
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO PLANCHA DE 6 X 1-1/4 PARA SHEETROCK
20
LB
266
5,320.00
49
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBO GALVANIZADO DE 1-1/4 X 20 PARA MALLA
30
UD
685
20,550.00
50
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
VARILLA PARA SOLDAR 1/8 VERDE
7
CAJ
850
5,950.00
51
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
VARILLA PARA SOLDAR 3/32
3
CAJ
850
2,550.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1820013
Informe final de la selección DO1.AWD.1820013
03/09/2025 12:18
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.693019
La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CM-2025-0062 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4
29/08/2025 09:27
(UTC -4 horas)
Detalle