Información del procedimiento
Información

Información

Información general
247,870 Pesos Dominicanos
 
FAD-DAF-CD-2025-0060 
Adquisición de Tinta y materiales para Imprenta 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Tinta y materiales para Imprenta 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
11/07/2025 12:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
266,951.40 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06122,619.70  DOP----Ver
2.3.9.1.015,900.00  DOP----Ver
2.3.7.2.9917,098.20  DOP----Ver
2.3.6.3.0615,635.00  DOP----Ver
2.3.5.5.015,782.00  DOP----Ver
2.3.9.2.0199,916.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Adquisición de Tinta y materiales para Imprenta266,951.40  DOPJulio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1752686924910t907v1266,951.40  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
11/07/2025 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
11/07/2025 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
ESPECIFICACION TECNICA COMPRAS DIRECTAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.179253711/07/2025 17:26266,951.4 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación11/07/2025 17:26Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Psidium Soft, SRL266,951.4 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Tintas y Materiales para Imprenta. 3-
    
Subtotal
247,870.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131813 - Limpiador de p(...)
2.3.9.1.01Galon de Vanclora2UD3,5007,000.00
    
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Lata de Tinta Azul Feflex Ecolon2UD7,00014,000.00
    
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Lata de Tinta Negra Ecolon2UD5,00010,000.00
    
 
1
12161905 - Enjuagues
2.3.7.2.99Pote de Limpiador de Plancha2UD2,1504,300.00
    
 
1
12161905 - Enjuagues
2.3.7.2.99Pote de Revelador de plancha2UD2,0004,000.00
    
 
1
12161905 - Enjuagues
2.3.7.2.99Pote de Solucion de Fuente2UD2,5005,000.00
    
 
1
12161905 - Enjuagues
2.3.7.2.99Pote de Goma Arabiga2UD2,5005,000.00
    
 
1
31111617 - Extrusiones po(...)
2.3.6.3.06Mantilla para AB-DICK 3602UD4,0008,000.00
    
 
1
13102005 - Acrilonitrilo (...)
2.3.5.5.01Chupon para AB-DICK 36014UD4806,720.00
    
 
1
12141729 - Níquel ni
2.3.6.3.061/2 Caja de Plancha 3600.5UD9,5004,750.00
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner 85A15UD5,30079,500.00
    
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06 Tintas 544 color Negro83UD1,20099,600.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
11/07/2025 17:26 (UTC -4 horas)
Detalle
11/07/2025 17:09 (UTC -4 horas)
Detalle