Información del procedimiento
Información

Información

Información general
137,872 Pesos Dominicanos
 
HFMG-DAF-CD-2025-0142 
MATERIAL LIMPIEZA Y LAVANDERIA, HOSP. FELIX M. GOICO 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
MATERIAL LIMPIEZA Y LAVANDERIA, HOSP. FELIX M. GOICO 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
01/07/2025 13:42:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2025 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2025 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
70,151.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0154,044.00  DOP----Ver
2.3.1.1.0116,107.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  MATERIAL LIMPIEZA Y LAVANDERIA, HOSP. FELIX M. GOICO70,151.00  DOPSeptiembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025HFMG-CCC-CD-2025-0142170,151.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/07/2025 14:28:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
01/07/2025 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
01/07/2025 13:56:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
IMG_0006.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
IMG_0007.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
IMG_0008.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.178772902/07/2025 14:36126,755.6 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/07/2025 14:36Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Inversiones Yaye S.R.L75,366.6 Pesos Dominicanos
  
    Cabod, EIRL51,389 Pesos Dominicanos
  
   DO1.AWD.178773702/07/2025 16:08145,517.6 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/07/2025 16:08Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Cabod, EIRL70,151 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Inversiones Yaye S.R.L75,366.6 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
137,872.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #3230UD2106,300.00
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO 10 %200GAL7515,000.00
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01JABON DE CUABA150GAL9514,250.00
    
4
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVIZANTE 100GAL17517,500.00
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE120GAL179.8521,582.00
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE LIQUIDO150GAL20530,750.00
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 30LB4PAQ1,3805,520.00
    
 
8
51191801 - Bicarbonato de(...)
2.3.4.1.01BICARBONATO 55 LIBRA 2PAQ1,6003,200.00
    
 
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 100UD303,000.00
    
10
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE70GAL19513,650.00
    
 
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO EN TABLETAS 80UD897,120.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/07/2025 16:08 (UTC -4 horas)
Detalle
02/07/2025 14:36 (UTC -4 horas)
Detalle
02/07/2025 14:28 (UTC -4 horas)
Detalle