Información del procedimiento
Información

Información

Información general
110,400 Pesos Dominicanos
 
HRT-DAF-CD-2025-0115 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/05/2025 13:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
36,237.80 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0116,402.00  DOP----Ver
2.3.7.2.036,136.00  DOP----Ver
2.3.7.2.9913,699.80  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA36,237.80  DOPAgosto2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025HRT-2025-00249136,237.80  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/05/2025 17:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
22/05/2025 10:27:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
22/05/2025 10:32:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
22/05/2025 11:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
23/05/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
AUTORIZACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
EXISTENCIA DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.176803929/05/2025 14:2997,762.82 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación29/05/2025 14:29Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ángel Yohance Feliz Ramírez61,525.02 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
    Servivam, SRL 36,237.8 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
110,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO FARDO15UD1,50022,500.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO P/LABORATORIO FARDO #55UD2,95014,750.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01TAPA P/LABORATORIO FARDO #55UD2,95014,750.00
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 200UD51,000.00
    
5
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01MISTOLIN 5CAJ3,50017,500.00
    
 
6
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99ACE SACO2UD1,2002,400.00
    
7
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01SUAPE 4DOC2,3009,200.00
    
 
8
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99CLORO 5CAJ3,50017,500.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA4CAJ2,70010,800.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
29/05/2025 14:29 (UTC -4 horas)
Detalle
23/05/2025 17:01 (UTC -4 horas)
Detalle