Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
97,825 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMJA-DAF-CD-2025-0002
Título:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
28/04/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2025 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
02/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
02/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
104,655.95
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
51,135.42
DOP
----
Ver
2.3.2.3.01
895.64
DOP
----
Ver
2.3.3.3.01
5,350.52
DOP
----
Ver
2.3.3.1.01
47,274.37
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PRIMER PAGO
34,885.31
DOP
Mayo
2025
2
SEGUNDO PAGO
34,885.31
DOP
Junio
2025
3
TERCER PAGO
34,885.33
DOP
Julio
2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2025
1
1
104,655.95
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA OFICINA.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
06/05/2025 09:34:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
No
28/04/2025 17:09:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/04/2025 18:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
01/05/2025 14:21:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
02/05/2025 10:49:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
02/05/2025 11:49:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
solicitud compra oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
acto aprobacion oficina.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
ficha tecnica oficina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1759516
07/05/2025 13:48
78,521.48 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
07/05/2025 13:49
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
78,521.48 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
DO1.AWD.1765911
20/05/2025 11:43
104,655.95 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
20/05/2025 11:43
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Papelería Fantino, SRL
104,655.95 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
97,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND BLANCO 8 1/2* 11
15
CAJ
2,800
42,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC
18
CAJ
120
2,160.00
3
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 544
15
UD
600
9,000.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AMARILLO 8 ½*11 100/1
15
CAJ
350
5,250.00
5
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
LIGAS (GOMITAS)
12
CAJ
75
900.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON
9
CAJ
150
1,350.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST-IT (VARIADOS)5/1
12
UD
225
2,700.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP GRANDE
12
CAJ
60
720.00
9
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD 500 PAG
15
UD
350
5,250.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
12
CAJ
80
960.00
11
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS
30
UD
55
1,650.00
12
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA 544
9
UD
600
5,400.00
13
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA 544
9
UD
600
5,400.00
14
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 544
9
UD
600
5,400.00
15
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO AZUL
6
UD
600
3,600.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
BORRADOR DE LECHE GRANDE
9
UD
35
315.00
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA PEQUEÑA
6
UD
85
510.00
18
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
6
UD
250
1,500.00
19
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
6
UD
75
450.00
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES FINOS
15
UD
75
1,125.00
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
15
UD
55
825.00
22
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO
3
CAJ
55
165.00
23
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES
3
CAJ
60
180.00
24
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO TERMICO PARA PAPEL SUMADORA BLANCO
9
UD
35
315.00
25
60103802 - Afiches o cuad
(...)
60103802 - Afiches o cuadros de historia
2.3.3.1.01
MURAL PEQUEÑO
2
UD
350
700.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1765911
Informe final de la selección DO1.AWD.1765911
20/05/2025 11:43
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.AWD.1759516
Informe final de la selección DO1.AWD.1759516
07/05/2025 13:49
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.651016
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2025-0002 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
06/05/2025 09:34
(UTC -4 horas)
Detalle