Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
666,694.43 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
CEIZTUR-DAF-CM-2025-0002
Título:
Adquisición de Tóners y Cartuchos para uso de la Institución
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de Tóners y Cartuchos para uso de la Institución
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
14/02/2025 12:02:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
19/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
19/02/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
19/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
21/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
43,276.50
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
43,276.50
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Pago
43,276.50
DOP
Abril
2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2025
EG1740165922137eveH1
1
43,276.50
DOP
Vencido
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
20/02/2025 08:32:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
17/02/2025 11:34:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
18/02/2025 09:30:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
18/02/2025 13:27:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
18/02/2025 14:56:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
18/02/2025 15:31:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
18/02/2025 16:57:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Sí
19/02/2025 08:18:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Sí
19/02/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Sí
19/02/2025 11:29:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Sí
19/02/2025 11:54:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Sí
19/02/2025 12:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Acta de inicion Toneres.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Compromiso Etico Oferentes.pdf
Otro
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Especificaciones técnicas Toner - T1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica CM-0002.docx
Otro
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SNCC_F034_Of_Presentacion Oferta CM-0002.docx
Otro
Descargar
SNCC_F042_Of_Oferente CM-0002.docx
Otro
Descargar
Solicitud de compras CM-0025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1721105
21/02/2025 14:57
402,018.72 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
21/02/2025 14:57
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Compu-Office Dominicana, SRL
121,337.03 Pesos Dominicanos
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Tech Plus Office Tepluof, SRL
19,411.99 Pesos Dominicanos
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Syntes, SRL
43,276.5 Pesos Dominicanos
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American Business Machine, SRL (ABM)
217,993.2 Pesos Dominicanos
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DO1.AWD.1726801
04/03/2025 11:22
307,227.75 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
04/03/2025 11:22
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Office Target, SRL
23,523.3 Pesos Dominicanos
Messi, SRL
177,531 Pesos Dominicanos
TECHBOX, EIRL
106,173.45 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1726946
04/03/2025 15:20
342,043.65 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
04/03/2025 15:20
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Office Target, SRL
23,523.3 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Ver detalle
TECHBOX, EIRL
318,520.35 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Toner y Cartucho para la Institución T1
-
Subtotal
666,694.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner GPR-61 Amarillo
5
UD
26,370.25
131,851.25
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner GPR-61 azul
5
UD
26,370.25
131,851.25
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner GPR-61 negro
5
UD
15,830.09
79,150.45
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner GPR-61 rosado
5
UD
26,370.25
131,851.25
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 201A Azul
3
UD
7,593.69
22,781.07
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 201A Negro
4
UD
6,722.46
26,889.84
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP 974 A Azul Tamaño Extra
5
UD
12,360.89
61,804.45
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP 974 A negro Tamaño Extra
3
UD
14,005.81
42,017.43
9
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta de color con kit para limpieza YMCKT para Sigma DS1, DS3
4
UD
9,624.36
38,497.44
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1726946
Informe final de la selección DO1.AWD.1726946
04/03/2025 15:20
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.AWD.1726801
Informe final de la selección DO1.AWD.1726801
04/03/2025 11:22
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.AWD.1721105
Informe final de la selección DO1.AWD.1721105
21/02/2025 14:57
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.627301
La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CM-2025-0002 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
20/02/2025 08:33
(UTC -4 horas)
Detalle