Información del procedimiento
Información

Información

Información general
64,590.8 Pesos Dominicanos
 
INDOCAL-DAF-CD-2024-0089 
Adquisición de Insumo Eléctricos para Uso de Este INDOCAL 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Insumo Eléctricos para Uso de Este INDOCAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
11/12/2024 13:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
64,590.80 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.0164,590.80  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024EG1733934150580DmAxq263,038.24  DOPLink
2025EG17410234648451cbr6112,340.72  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
16/12/2024 17:31:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
11/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1No
11/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE INICIO DE EXPEDIENTE INSUMO ELECTRICOS_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRA INSUMO ELECTRICOS_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA INSUMO ELECTRICOS_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
INVITACION INSUMO ELECTRICOS_0001.pdfOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.168466416/12/2024 17:3563,038.24 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación16/12/2024 17:35Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferreteria Cima EIRL 12,340.72 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
    Manuel Arsenio Ureña, SA50,697.52 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 INSUMOS ELECTRICOS -
    
Subtotal
9,814.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Alambre de Goma 12/360FT422,520.00
    
 
2
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Caja 2x4 3/4 U.S.A2UD74148.00
    
 
3
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Tomacorriente 120 V. crema3UD3381,014.00
    
 
4
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Caja Metalica 2x4 water proof de 1/23UD327981.00
    
 
5
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Tapa water proof doble3UD4351,305.00
    
 
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01Enchufe No. 5-154UD2741,096.00
    
7
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape Super 335UD5502,750.00
1.2  
 BATERIAS-
    
Subtotal
54,776.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Pilas 9V4UD3851,540.00
    
 
2
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Pilas Triple AAA 4/15UD3401,700.00
    
 
3
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01Bateria Camioneta Nissan Frontier Cabstar año 20091UD12,884.212,884.20
    
 
4
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01Bateria Camioneta Nissan Frontier año 20191UD12,884.212,884.20
    
 
5
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01Bateria Camioneta Mazda BT50 Año 20191UD12,884.212,884.20
    
 
6
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01Bateria Camioneta Hyundai Santa Fe Año 20111UD12,884.212,884.20
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
16/12/2024 17:35 (UTC -4 horas)
Detalle
16/12/2024 17:31 (UTC -4 horas)
Detalle