Información del procedimiento
Información

Información

Información general
29,110 Pesos Dominicanos
 
COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2024-0058 
ADQUISICION DE MATERIALES VARIADOS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES VARIADOS 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/11/2024 14:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
29,110.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.0625,630.00  DOP----Ver
2.3.9.8.01680.00  DOP----Ver
2.3.7.2.062,800.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024EG1732211522370maMG91027,787.20  DOPLink
2025EG17440383212407e9e0227,787.20  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
26/11/2024 13:12:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
22/11/2024 14:27:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
especificaciones.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Requerimiento.pdfOtroDescargar
especificaciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA DE LOS MATERIALES .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE CO MPRA_0001.pngSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.166973327/11/2024 11:1727,787.19 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación27/11/2024 11:17Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL27,787.19 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
29,110.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30102304 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.06PERFIL 1X1 GAV. GRUESO15UD75011,250.00
    
 
2
11162108 - Tela malla de (...)
2.3.6.3.06MALLA PIÑONATE 3/8 7UD1,50010,500.00
    
3
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO CORTE #9 2UD340680.00
    
 
4
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA C/ ALETA #18 (5/8)12UD1001,200.00
    
5
30101602 - Barras de alea(...)
2.3.6.3.06BASTONES LARGOS 2UD300600.00
    
 
6
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06PESTILLOS DE BARRA REDONDA4UD220880.00
    
 
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER1GAL700700.00
    
 
8
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO1GAL2,1002,100.00
    
 
9
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06SOLDADURA 601310LB1201,200.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/11/2024 11:17 (UTC -4 horas)
Detalle
26/11/2024 13:12 (UTC -4 horas)
Detalle