Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
232,130 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMVLV-DAF-CD-2024-0030
Título:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
CALLE LOS HIGUEROS La Mata Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
14/10/2024 16:01:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/10/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
16/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
16/10/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
13,098.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.05
13,098.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
pago total
13,098.00
DOP
Diciembre
2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2024
00034
1
13,098.00
DOP
Vencido
certif de fondo vega.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
17/10/2024 11:06:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
14/10/2024 17:21:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
15/10/2024 10:24:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
15/10/2024 10:44:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
15/10/2024 13:27:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/10/2024 15:59:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
16/10/2024 10:51:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Acta de aprobaciónLIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
FICHA TÉCNICA3limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Solicitud de compra o contratación3lim.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Certificación de existencia de fondos3.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1648620
17/10/2024 14:22
249,625.46 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Vega Abreu Clean, SRL
13,098 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Multigestiones Yavic, SRL
216,703.46 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Rl Supply Plus, SRL
19,824 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
232,130.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante con aroma
70
UD
195
13,650.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante liquido
115
UD
115
13,225.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ace
2
UD
1,200
2,400.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel de baño doble capa
1,200
UD
25
30,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
limpiador ceramica
6
GAL
150
900.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
jabon liquido para lavar
12
GAL
190
2,280.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
brillo verde
10
GAL
190
1,900.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
guantes largos 8/1/2
15
UD
175
2,625.00
9
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
escoba
10
UD
190
1,900.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
cloro en tabletas
30
UD
120
3,600.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel toalla fardo de 6 unidades
45
UD
680
30,600.00
12
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
papel manilla kraft
20
PAQ
30
600.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suaper #50
10
UD
200
2,000.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda 55 galones
4,500
UD
5
22,500.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda negra 30 galones
4,500
UD
5
22,500.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas roja
3,500
UD
5
17,500.00
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
jabon en pasta para ropa
10
GAL
125
1,250.00
18
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
vasos 7 onza
15
CAJ
980
14,700.00
19
22101706 - Cucharas de pa
(...)
22101706 - Cucharas de pala
2.6.5.3.01
cuchara
15
CAJ
2,500
37,500.00
20
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
cubo amarillo con exprimidor 32 litros
3
UD
3,500
10,500.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Notificación
DO1.MSG.592249
La lista de oferentes del proceso HMVLV-DAF-CD-2024-0030 publicada por Hospital municipal Villa la mata
17/10/2024 11:06
(UTC -4 horas)
Detalle