Información del procedimiento
Información

Información

Información general
227,928.8 Pesos Dominicanos
 
CODOPESCA-DAF-CD-2024-0054 
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Aut. Duarte Km. 6-1/2, Urb. Jardines del Norte REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/08/2024 09:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
227,964.20 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01227,964.20  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  LIB227,964.20  DOPOctubre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024EG1724345298662iZb4S1227,964.20  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/08/2024 10:39:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
22/08/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Scan_2024-08-21-071638227.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES COMPRAS POR DEBAJO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Scan_2024-08-21-071638227.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 INSUMOS DE IMPRESORAS-
    
Subtotal
227,928.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner para impresoras MFC L3750 TN 227 4 PIEZAS 3UD22,042.466,127.20
    
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01KIT TAMBOR, MFC L3750 CDW DR 223CL 4 PIEZAS 2UD32,910.265,820.40
    
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01KIT TINTAS MFC L8900 CDW TN436 , 4 PIEZAS 2UD21,558.643,117.20
    
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01KIT TAMBOR, MFC L8900 CDW 2UD26,43252,864.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

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TipoReferenciaAsuntoFecha
22/08/2024 10:39 (UTC -4 horas)
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