Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,000,000 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2024-0010 
ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPA DE PLASTICOS POR ESCOLARES REALIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPA DE PLASTICOS POR ESCOLARES REALIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
07/08/2024 08:06:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
1,000,000.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.011,000,000.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  50%500,000.00  DOPSeptiembre2024
1  50% Restante 500,000.00  DOPOctubre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202424202411,000,000.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
12/08/2024 15:06:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
09/08/2024 13:11:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
10/08/2024 19:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Certificacion de Fondos 20240806_14033507.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de Compra (1).pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
SNCC_D038_Garantia_GFC (2).docxOtroDescargar
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica (3).docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docxOtroDescargar
Ficha Tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.161465319/08/2024 08:381,000,000 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación19/08/2024 08:38Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    AC Suministros, SRL1,000,000 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,000,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111613 - Papel de panca(...)
2.3.3.2.01CUADERNO DE 200 PAGINAS7,206UD65468,390.00
    
 
2
14111613 - Papel de panca(...)
2.3.3.2.01LPIZ DE COLOR CRAYOLA 8/11,050PAQ175183,750.00
    
 
3
14111613 - Papel de panca(...)
2.3.3.2.01BOLIGRAFO BIC ROUND STIC AZUL268CAJ12032,160.00
    
 
4
14111613 - Papel de panca(...)
2.3.3.2.01LPIZ DE CARBON HB2 POINTER PERLADO268PAQ7520,100.00
    
 
5
14111613 - Papel de panca(...)
2.3.3.2.01TIJERA SIN PUNTA ARTESCO LA NARANJITA 5” 13 CM1,049UD5052,450.00
    
 
6
14111613 - Papel de panca(...)
2.3.3.2.01CARTUCHERA PLASTICA CLEAR CON ZIPER1,050UD103108,150.00
    
 
7
14111613 - Papel de panca(...)
2.3.3.2.01BOTELLA DEPORTIVA B0097 VARIADOS COLORES600UD225135,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
19/08/2024 08:38 (UTC -4 horas)
Detalle
12/08/2024 15:06 (UTC -4 horas)
Detalle