Información del procedimiento
Información

Información

Información general
305,400.38286 Pesos Dominicanos
 
EDESUR-DAF-CM-2022-0104 
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina (Segunda Convocatoria) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina (Segunda Convocatoria) 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
06/01/2023 12:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
287,903.01 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0173,753.07  DOP----Ver
2.3.6.3.0611,400.22  DOP----Ver
2.3.3.2.01168,150.00  DOP----Ver
2.2.2.2.0134,599.72  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Pago contra factura287,903.01  DOPDiciembre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2023DF-CF-318-20221287,903.01  DOP
2024DF-CF-318-20222287,903.01  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/03/2023 10:44:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
10/01/2023 09:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
11/01/2023 03:22:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
11/01/2023 09:36:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
11/01/2023 11:04:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
11/01/2023 11:19:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Certificacion de Fondos.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Convocatoria.pdfOtroDescargar
Especificaciones tecn. Adq. de materiales gastables de oficina Segunda Convocatoria.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Invitacion.pdfOtroDescargar
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Anexos.zipOtroDescargar
6.Fichas tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.133670503/03/2023 14:24287,903.01 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación03/03/2023 14:24Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Rl Supply Plus, SRL287,903.01 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 CP036-
    
Subtotal
305,400.38
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01PEGAMENTO EN BARRA 40g320UD130.8941,885.28
    
 
2
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL EN GOTERO250UD30.817,702.58
    
 
3
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA COLOR ROJO EN GOTERO180UD30.815,545.85
    
4
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06Grapas Industriales 1/2´´x12mm60UD112.16,726.00
    
5
14111604 - Tarjetas de pr(...)
2.3.3.2.01TARJETAS DE ASISTENCIA15,000UD15225,000.00
    
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECETARIO MEDICO10UD1501,500.00
    
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01CONDUCE SALIDA DE MATERIAL ALMACEN50UD340.8117,040.68
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
03/03/2023 14:24 (UTC -4 horas)
Detalle
03/03/2023 10:44 (UTC -4 horas)
Detalle
10/01/2023 16:14 (UTC -4 horas)
Detalle