Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
399,041.5 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
FEDA-DAF-CM-2022-0095
Título:
Compra de Materiales de Limpieza
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Compra de Materiales de Limpieza
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
09/11/2022 11:01:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
11/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
11/11/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
174,575.78
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
8,748.02
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
122,141.33
DOP
----
Ver
2.3.9.9.05
43,686.43
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Primer Pago
174,575.78
DOP
Diciembre
2022
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2022
143
1
174,575.78
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER EYC.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
08/12/2022 17:24:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
09/11/2022 12:13:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
09/11/2022 13:39:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
09/11/2022 14:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
10/11/2022 08:19:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
10/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
10/11/2022 11:19:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Sí
10/11/2022 11:37:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Sí
10/11/2022 16:11:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Sí
10/11/2022 16:53:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Sí
10/11/2022 16:54:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Sí
10/11/2022 18:13:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Sí
10/11/2022 22:27:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Sí
11/11/2022 09:32:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Sí
11/11/2022 10:43:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Sí
11/11/2022 10:52:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
Sí
11/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Pliego de Condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1289464
14/12/2022 15:10
262,993.18 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
14/12/2022 15:11
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
E & C Multiservices, EIRL
174,575.78 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Prolimdes Comercial, SRL
88,417.4 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
399,041.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Aromatizante Liquido
41
UD
313.5
12,853.50
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Con Esponja
70
UD
77
5,390.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
72
UD
49.5
3,564.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos Liquido Frasco de 28 Onzas
80
UD
104.5
8,360.00
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador Aromatizante (Spray)
80
UD
104.5
8,360.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Fardos de 10/1, 500/1
45
UD
1,430
64,350.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta Toalla Baños 6/1
70
UD
1,430
100,100.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño 24/1 Doble Hoja
73
UD
770
56,210.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro Galon
25
GAL
176
4,400.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de Jabon de Cuaba Liquido
25
GAL
176
4,400.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de Jabon de Mano Liquido para baños
20
GAL
319
6,380.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda Negra 24 x 30 Calibre 120, 100/1
60
PAQ
537.9
32,274.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas Negra 36 x 54, Grande Calibre 175
60
PAQ
1,540
92,400.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1289464
Informe final de la selección DO1.AWD.1289464
14/12/2022 15:11
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.415684
La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CM-2022-0095 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
08/12/2022 17:24
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.412252
RE: Especificacion del Aromatizante
29/11/2022 15:50
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.412251
RE: Especificacion del Aromatizante
29/11/2022 15:50
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.406626
Especificacion del Aromatizante
10/11/2022 15:16
(UTC -4 horas)
Detalle