Información del procedimiento
Información

Información

Información general
9,955 Pesos Dominicanos
 
FOMISAR-UC-CD-2022-0027 
MAYTERIALES DELIMPIEZA (Oct - Dic 2022) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
SE REQUIERELA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCION PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
28/09/2022 16:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
4,549.84 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.014,549.84  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  FOMISAR-2022-000614,549.84  DOPOctubre2022
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2022FOMISAR-UC-CD-2022-002714,549.84  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
05/10/2022 11:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
30/09/2022 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
03/10/2022 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
03/10/2022 11:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
04/10/2022 08:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
04/10/2022 08:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
04/10/2022 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-UC-CD-2022-0027.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2022-0027.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
SOLIC. y CERTIFIC APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-UC-CD-2022-0027.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2022-0027.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.125143205/10/2022 15:5010,184.78 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación05/10/2022 15:50Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Supermercado Mamá Lola, SRL1,435.04 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Miguel Antonio Mirambeaux Ramos4,199.9 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Santos & Joaquin, S&J, SRL4,549.84 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
9,955.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01CERA PARA PISOS (envase de 32 onzas))6UD150900.00
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO6GAL140840.00
    
 
1
47132101 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATIZADO10GAL3203,200.00
 
Alternativa al cloro (obligatorio)
  
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PPARA BASURA (55 Gl.)15PAQ30450.00
 
Paquete de 12 rollos de excelente calidad
  
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO (paquete de 12 Rollo para Dispensadores de papel)12UD70840.00
 
de Doble hoja (Calidad premiun)
  
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS (Paquetes de 500 Unid.)8PAQ1301,040.00
 
(De superior Calidad)
  
    
 
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER No. 38 ó 401UD185185.00
    
 
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS PARA MANOS20UD1252,500.00
 
Colores lisos y/o a rayas, solamente.
  
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
05/10/2022 15:50 (UTC -4 horas)
Detalle
05/10/2022 11:01 (UTC -4 horas)
Detalle