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Información general
14,868 Pesos Dominicanos
 
CND-UC-CD-2021-0234 
CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO MARCA: FORD, MODELO: EXPEDITION, PLACA:EG00414, CHASIS:1FMJU1H56BEF16220, COLOR PLATEADO, AÑO:2011, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE ESTE 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO MARCA: FORD, MODELO: EXPEDITION, PLACA:EG00414, CHASIS:1FMJU1H56BEF16220, COLOR PLATEADO, AÑO:2011, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
16/12/2021 10:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2021 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2021 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2021 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2021 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2021 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2021 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2021 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
14,868.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.7.2.0614,868.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  CHEQUE14,868.00  DOPDiciembre2021
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20210102114,868.00  DOP
20220201114,868.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
16/12/2021 10:38:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
16/12/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
APRO.AIRE.jpgCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SOL.AIRE.jpgSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
SOL.AIRE.jpgBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.110621716/12/2021 10:4914,868 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación16/12/2021 10:49Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Repuesto Máximo Gomez, SRL14,868 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
14,868.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06GAS DE AIRE AC SELL2UD9441,888.00
    
 
2
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06CLOCHE DE AIRE ACONDICIONADO1UD5,4285,428.00
    
 
3
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06ACEITE1UD472472.00
    
 
4
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06MANO DE OBRA1UD7,0807,080.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
16/12/2021 10:49 (UTC -4 horas)
Detalle
16/12/2021 10:38 (UTC -4 horas)
Detalle