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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.270978
Contract reference
CONANI-2018-00570
Contract description:
Adquisición de Material de Limpieza e Higiene Personal para uso de los Hogares de Paso y demás Dependencias de la Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/11/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/02/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CONANI-CCC-CP-2018-0033
Request Title
Aquisicion de Material de Limpieza e Higiene Personal para uso de los Hogares de Paso y demás Dependencias de la Institución.
Description
Aquisicion de Material de Limpieza e Higiene Personal para uso de los Hogares de Paso y demás Dependencias de la Institución.
Business Operation
Departamento de Salud Integral y Nutrición
Reply Reference
Five Star Medical Equipment Supplies, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
148,007.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/11/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/02/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.539602 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,430.00
0.00
22,577.40
0.00
109,090.00
148,007.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Brillo grueso para fregar paquete 3/1
20
CAJ
12
14
280.00
0.00
18
50.40
0.00
240.00
330.40
21
53131607 - Lociones o ace
(...)
53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo
2.3.7.2.03
Crema para bebe 200ml
200
UD
144
208
41,600.00
0.00
18
7,488.00
0.00
28,800.00
49,088.00
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon de castilla barra
150
UD
83
49
7,350.00
0.00
18
1,323.00
0.00
12,450.00
8,673.00
23
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón detergente solido en bola 210gr
350
UD
16
16
5,600.00
0.00
18
1,008.00
0.00
5,600.00
6,608.00
31
53131602 - Artículos para
(...)
53131602 - Artículos para el cuidado del cabello
2.3.9.9.01
Gotas para el pelo con olor
200
UD
100
70
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
20,000.00
16,520.00
55
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Suavizante textil, galón
200
UD
210
283
56,600.00
0.00
18
10,188.00
0.00
42,000.00
66,788.00
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Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
148,007.40
DOP
Budget Appropriation Value
148,007.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
67,118.40
DOP
----
View
2.3.9.9.01
16,520.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
64,369.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
00570
1
148,007.40
DOP
Aprobado
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