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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.260967 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2018-00444 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
01/10/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/11/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0311 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN  
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
COTIZACION TP COMERCIAL _EXT 
GoodsDominicana 
60,328.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/10/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.548905 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,126.000.009,202.680.0051,126.0060,328.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 PREMIUM20UD95095019,000.000.00183,420.000.0019,000.0022,420.00
    
2
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS NO. 7 CARTON BLANCO 24/503UD3,1753,1759,525.000.00181,714.500.009,525.0011,239.50
    
3
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS NO.10 CARTON BLANCO 20/502UD2,9982,9985,996.000.00181,079.280.005,996.007,075.28
    
4
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.2.01UHU EN PASTA 40GRS 15UD1201201,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
5
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.2.01UHU EN GEL 125GRS 15UD1951952,925.000.0018526.500.002,925.003,451.50
    
6
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.2.01GALONES DESINFECTANTES ACEL 36UD1401405,040.000.0018907.200.005,040.005,947.20
    
7
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.2.01GLS DE JABON LIQUIDO ACEL 36UD1901906,840.000.00181,231.200.006,840.008,071.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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