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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.253301
Contract reference
ASDO-2018-00134
Contract description:
Compra de Materiales de Construcción para la terminación de la Construcción de la Cafeteria
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDO-UC-CD-2018-0059
Request Title
Compra de Materiales de Construcción para la terminación de la Construcción de la Cafeteria
Description
Compra de Materiales de Construcción para la terminación de la Construcción de la Cafetería
Business Operation
Obras Publicas
Reply Reference
Compra de Materiales de Construcción para la termi
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,780.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Ready payment
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Comment:
Compra de Materiales de Construcción : A esta Ferretera se le adjudicaron los materiales exceptuando las cerámicas y las fundas de cemento blanco. Los mismo se utilizaran para la terminación de la Co
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1
DO1.PCCNTR.528809 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,805.11
0.00
2,975.42
0.00
19,779.00
19,780.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA DE EMPAÑETE
2
M3
1,100
932.2
1,864.40
0.00
18
335.59
0.00
2,200.00
2,199.99
2
20131307 - Cemento livian
(...)
20131307 - Cemento liviano de pozo petrolero
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO
30
UD
293
248.31
7,449.30
0.00
18
1,340.87
0.00
8,790.00
8,790.17
3
30111602 - Cal clorada
2.3.6.1.02
CAL GRANDE
3
UD
46
39.41
118.23
0.00
18
21.28
0.00
138.00
139.51
4
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
MADERA CEPILLADA 1X4X14
6
UD
265
224.57
1,347.42
0.00
18
242.54
0.00
1,590.00
1,589.96
5
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK NO. 4
70
UD
25.5
21.61
1,512.70
0.00
18
272.29
0.00
1,785.00
1,784.99
6
31162002 - Clavos de somb
(...)
31162002 - Clavos de sombrerete
2.3.6.3.06
CLAVOS DE ACERO 0.5
0.5
L
48
40.67
20.34
0.00
18
3.66
0.00
24.00
24.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01
FUNDA DE PEGA TODO
6
UD
185
156.77
940.62
0.00
18
169.31
0.00
1,110.00
1,109.93
9
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA
3
L
59
50
150.00
0.00
18
27.00
0.00
177.00
177.00
11
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA AZUL
2
M3
1,600
1,355.93
2,711.86
0.00
18
488.13
0.00
3,200.00
3,199.99
12
20121302 - Flotadores
2.6.5.2.01
FLOTA DE GOMA
2
UD
80
67.79
135.58
0.00
18
24.40
0.00
160.00
159.98
13
22101505 - Aplanadoras
2.6.5.3.01
PLANA DE METAL
2
UD
165
139.83
279.66
0.00
18
50.34
0.00
330.00
330.00
14
20102301 - Transporte de
(...)
20102301 - Transporte de personal
2.6.4.1.01
TRANSPORTE
1
UD
275
275
275.00
0.00
0
0.00
0.00
275.00
275.00
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Orden de Compras_29/08/2018_12_09 a.m..Pdf
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