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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.243000
Contract reference
DICOM-2018-01258
Contract description:
Santo Domingo Suministro e instalación de Halogenos y reparación de forro de guía de Honda Odyssey 2012, placa no. EI00229.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2018-0119
Request Title
Suministro e instalación de Halogenos y reparación de forro de guía de Honda Odyssey 2012, placa no. EI00229.
Description
Suministro e instalación de Halogenos y reparación de forro de guía de Honda Odyssey 2012, placa no. EI00229.
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
Especialidades en Carroceria JG, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,936 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
12/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Santo Domingo Suministro e instalación de Halogenos y reparación de forro de guía de Honda Odyssey 2012, placa no. EI00229.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.499021 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,200.00
0.00
2,736.00
0.00
15,200.00
17,936.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
HALOGENOS BOMPERS HONDA
1
UD
9,850
9,850
9,850.00
0.00
18
1,773.00
0.00
9,850.00
11,623.00
2
25191503 - Sistemas integ
(...)
25191503 - Sistemas integrados de información de mantenimiento
2.6.5.8.01
MANO DE OBRA E INSTALACIÓN
1
UD
850
850
850.00
0.00
18
153.00
0.00
850.00
1,003.00
3
25174404 - Tapizado del t
(...)
25174404 - Tapizado del techo
2.3.9.8.01
FABRICACIÓN DE GUÍA (FORRO).
1
UD
4,500
4,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
4,500.00
5,310.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0236.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0236.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/07/2018_12_55 p.m..Pdf
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Budget Setting
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B5E58A91D35296F6555846168A39007E04C77DD74C1E11C901F104219E2651FF