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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.237651
Contract reference
ETED-2018-00128
Contract description:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/06/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/06/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-UC-CD-2018-0090
Request Title
MATERIAL DE LIMPIEZA
Description
MATERIAL DE LIMPIEZA
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
MATERIAL DE LIMPIEZA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,826.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/06/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/06/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.489966 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,124.32
0.00
4,702.38
0.00
39,800.00
30,826.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
CAFE
6
PAQ
150
315
1,890.00
0.00
18
340.20
0.00
900.00
2,230.20
2
70141507 - Producción de
(...)
70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar
2.2.8.7.06
AZUCAR
2
LB
200
26.66
53.32
0.00
18
9.60
0.00
3,000.00
62.92
3
70141507 - Producción de
(...)
70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar
2.2.8.7.06
CREMOLA
6
UD
250
987
5,922.00
0.00
18
1,065.96
0.00
1,500.00
6,987.96
4
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.3.9.5.01
GRACA
2
UD
800
1,300
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
1,600.00
3,068.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAZAS PARA CAFE
12
UD
950
180
2,160.00
0.00
18
388.80
0.00
11,400.00
2,548.80
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS
6
PAQ
200
94
564.00
0.00
18
101.52
0.00
1,200.00
665.52
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PARA MESAS
10
PAQ
350
165
1,650.00
0.00
18
297.00
0.00
3,500.00
1,947.00
8
11162118 - Tela de hilado
(...)
11162118 - Tela de hilado de papel
2.3.2.1.01
PAPEL DE BA;O (ROLLO)
12
UD
300
225
2,700.00
0.00
18
486.00
0.00
3,600.00
3,186.00
9
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
DETERGENTE
15
LB
50
99
1,485.00
0.00
18
267.30
0.00
750.00
1,752.30
10
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.6.3.1.01
DESINFECTANTE EN LIQUIDO
5
UD
250
215
1,075.00
0.00
18
193.50
0.00
1,250.00
1,268.50
11
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.6.3.1.01
DESINFECTANTE DE OLOR LIQUIDO
5
UD
250
318
1,590.00
0.00
18
286.20
0.00
1,250.00
1,876.20
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
2
UD
250
255
510.00
0.00
18
91.80
0.00
500.00
601.80
13
47121810 - Dispensador de
(...)
47121810 - Dispensador de trapos para limpiar
2.3.9.1.01
SUAPE
2
UD
350
360
720.00
0.00
18
129.60
0.00
700.00
849.60
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
5
UD
350
108
540.00
0.00
18
97.20
0.00
1,750.00
637.20
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANOS
5
UD
350
150
750.00
0.00
18
135.00
0.00
1,750.00
885.00
16
25111928 - Fundas de vela
(...)
25111928 - Fundas de velas
2.3.2.2.01
FUNDA PARA BASURA
10
PAQ
300
70
700.00
0.00
18
126.00
0.00
3,000.00
826.00
17
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
TUALLA PARA LIMPIEZA
5
UD
500
95
475.00
0.00
18
85.50
0.00
2,500.00
560.50
18
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOLERES (LATA)
5
UD
450
148
740.00
0.00
18
133.20
0.00
2,250.00
873.20
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/06/2018_07_36 p.m..Pdf
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