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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.274617 
Contract referencePOLICIA NACIONAL-2018-00215 
Contract description:SOLICITUD COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
Goods 
Contract Start:
19/11/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0144 
SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACION 
SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION 
REPUESTOS Y LUBRICANTES ARIAS, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
49,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
 
Contract End Date
 
AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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NOTA; PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX AÑO 2010 FICHA 4481 AL SERVICIO DE LA FUERZA PUBLICA, ABOGADO DEL ESTADO ,P.N. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 480 D/F (26/04/2

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.481937 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,525.420.007,474.580.0041,525.4249,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25191513 - Kit de manteni(...)
2.3.9.8.01PANTALLAS DELANTERA2UD3,813.563,813.567,627.120.00181,372.880.007,627.129,000.00
    
1
25191513 - Kit de manteni(...)
2.3.9.8.01FAROL TRA TRASERO 2UD2,118.642,118.644,237.280.0018762.710.004,237.284,999.99
    
1
25191513 - Kit de manteni(...)
2.3.9.8.01TABLERO 1UD28,813.5628,813.5628,813.560.00185,186.440.0028,813.5634,000.00
    
1
25191513 - Kit de manteni(...)
2.3.9.8.01MANO DE OBRA POR SERVICIO1UD847.46847.46847.460.0018152.540.00847.461,000.00
 
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