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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.232842
Contract reference
CONTRALORIA-2018-00203
Contract description:
Compra de 100 unidades de bolígrafos azules, 1 caja de felpa unib 207 impact-azul (12/1), 12 unidades de marcador para pizarra–azul, 6 unidades de marcador para pizarra–rojo, 300 resmas de papel bond 8 1/2 x 11, 60 unidades de pegamento en barra 21 gr., 150 unidades de sobre manila 10 x 13–amarillo, 200 unidades de sobre manila 9 x 12–amarillo, 3 rollos de tickets / boletas para turno-rollo 3000/1, 24 unidades de tinta para sello verde (pote/gotero) 2 onz., para el abastecimiento de Suministro.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CM-2018-0012
Request Title
COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA-2DO TRIMESTRE
Description
COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA-2DO TRIMESTRE
Business Operation
Sección de Suministro & Almacén
Reply Reference
RAMC INTERNATIONAL, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
103,547.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pedro A. Lluberes #1 Esq. Francia, 3er Piso Gascue, Distrito Nacional Referencia cercana: Detrás del Ministerio de Hacienda-3er Piso. Dpto de Almacén y Suministro
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.476213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,903.80
0.00
15,643.58
0.00
80,754.43
103,547.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL
100
CAJ
6.15
9.95
995.00
0.00
0
0.00
0.00
615.00
995.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11 - ROJO VINO
100
UD
3.74
4.23
423.00
0.00
18
76.14
0.00
374.00
499.14
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11 (RESMA)
300
RESMA
167.68
176.59
52,977.00
0.00
18
9,535.86
0.00
50,304.00
62,512.86
7
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TICKETS / BOLETAS PARA TURNO - ROLLO 3000/1
3
PAQ
536.07
335
1,005.00
0.00
18
180.90
0.00
1,608.21
1,185.90
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA AZUL (12/1)
1
CAJ
1,609.18
1,775
1,775.00
0.00
18
319.50
0.00
1,609.18
2,094.50
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZARRA-AZUL
12
UD
7
29
348.00
0.00
18
62.64
0.00
84.00
410.64
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZARRA-ROJO
6
UD
9.44
29
174.00
0.00
18
31.32
0.00
56.64
205.32
16
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.3.1.01
SOBRE MANILA 10 X 13 AMARILLO
150
UD
2
3.32
498.00
0.00
18
89.64
0.00
300.00
587.64
17
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.3.1.01
SOBRE MANILA 9 X 12 AMARILLO
200
UD
1.46
2.99
598.00
0.00
18
107.64
0.00
292.00
705.64
18
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO VERDE (POTE/GOTERO) 2 ONZ
24
UD
118
267
6,408.00
0.00
18
1,153.44
0.00
2,832.00
7,561.44
19
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
CINTA PRINTER CARNET A COLOR - RIBBON DATACARD
3
UD
5,500
5,985
17,955.00
0.00
18
3,231.90
0.00
16,500.00
21,186.90
20
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01
PEGAMENTO EN BARRA 21 GR
60
UD
102.99
79.13
4,747.80
0.00
18
854.60
0.00
6,179.40
5,602.40
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File Name
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Orden de Compras_08/06/2018_03_01 p.m..Pdf
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