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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1143299 
Contract referenceCEAASNA-2026-00428 
Contract description:Adquisición de Insumos Farmacia para uso de Materno Infantil. 
Goods 
Contract Start:
5 days ago (05/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEAASNA-DAF-CD-2026-0345 
Adquisición de Insumos Farmacia para uso de Materno Infantil. 
Adquisición de Insumos Farmacia para uso de Materno Infantil. 
Departamento Medico 
Adquisición de Insumos Farmacia para uso de Matern 
GoodsDominicana 
191,330.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
5 days ago (05/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2375194 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
188,260.000.003,070.800.00185,290.00191,330.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42291613 - Escalpelos o b(...)
2.3.9.3.01Aguja Hipodermica # 18 300UD32600.000.0018108.000.00900.00708.00
    
8
42131609 - Cubiertas para(...)
2.3.9.3.01Dren Jasok Drenaje 7UD5905804,060.000.0018730.800.004,130.004,790.80
    
9
42221506 - Catéteres umbi(...)
2.3.9.3.01Tegader 3M 200UD15415030,000.000.000.000.0030,800.0030,000.00
    
10
42142509 - Bandejas o acc(...)
2.3.9.3.01Aspirador Continuo Emovac #18 400ml 10UD7005805,800.000.00181,044.000.007,000.006,844.00
    
12
42182013 - Espéculos para(...)
2.3.9.3.01Gasa Compresas 5/1700UD176186130,200.000.000.000.00123,200.00130,200.00
    
13
42182013 - Espéculos para(...)
2.3.9.3.01Conector T para Nebulizar (Adulto) 30512VT20UD3653006,000.000.00181,080.000.007,300.007,080.00
    
2
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01Aguja Hipodermica # 21300CAJ2.152600.000.0018108.000.00645.00708.00
    
3
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01Micropore 3M 5cmx9 c/4 5CAJ2,2632,20011,000.000.000.000.0011,315.0011,000.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
88,977.90 DOP
88,977.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.015,062.20  DOP----View
2.3.9.3.0183,915.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia88,977.90  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CEAASNA-02-1214188,977.90  DOP