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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.231085 
Contract referencePROCURADURIA-2018-00436 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-2705,018-2796,018-3052 
Goods 
Contract Start:
30/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/05/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0083 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-2705,018-2796,018-3052 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-2705,018-2796,018-3052 
VARIAS DEPENDENCIAS 
FLYM COMERCAIL_EXT 
GoodsDominicana 
24,667.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/05/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PGR 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.474220 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,905.000.003,762.900.0026,940.0024,667.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06BROCHA NO. 024UD8045180.000.001832.400.00320.00212.40
    
3
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06ROLO PARA PINTAR4UD11090360.000.001864.800.00440.00424.80
    
6
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA PARA SOLDAR DE 5/84UD30055220.000.001839.600.001,200.00259.60
    
8
21101513 - Discos
2.6.5.1.01DISCO DE CORTE ULTRAFINO NO. 075UD40130650.000.0018117.000.00200.00767.00
    
9
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06BROCHAS DE 2 ½ 5UD9055275.000.001849.500.00450.00324.50
    
13
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06MOTA 2UD90100200.000.001836.000.00180.00236.00
    
15
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06PESTILLO PARA SOLDAR DE 5/81UD150170170.000.001830.600.00150.00200.60
    
21
49221508 - Aros de basque(...)
2.3.9.4.01JUEGOS DE AROS CON SU MALLA DE BALONCESTO2UD5,0003,5007,000.000.00181,260.000.0010,000.008,260.00
    
24
30191501 - Escaleras
2.6.5.3.01ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES2UD5,5004,2008,400.000.00181,512.000.0011,000.009,912.00
    
27
23151820 - Manómetro
2.6.5.2.01MANOMETRO DE REFIRGERACION PARA R410A Y R22 1UD3,0003,4503,450.000.0018621.000.003,000.004,071.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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