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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1140601
Contract reference
INFOTEP-2026-01888
Contract description:
“Adquisición de Materiales Didácticos para Evaluación Intermedia Técnico en Desabolladura de Vehículos, Taller de Desabolladura y Pintura (DRM)”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
9 days ago
(31/08/2026 19:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2026 19:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INFOTEP-DAF-CD-2026-1122
Request Title
“Adquisición de Materiales Didácticos para Evaluacion Intermedia Técnico en Desabolladura de Vehículos, Taller de Desabolladura y Pintura (DRM)”
Description
Adquisición de Materiales Didácticos para Evaluación Intermedia Técnico en Desabolladura de Vehículos, Taller de Desabolladura y Pintura (DRM)”
Business Operation
Dirección Regional Metropolitana
Reply Reference
CASA ARMES - “Adquisición de Materiales Didácticos
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,418.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
9 days ago
(31/08/2026 19:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2026 19:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En el Almacén Metropolitana del INFOTEP, ubicado en la Carretera Duarte vieja, Calle 5, casi esquina Isabel Aguiar, en el sector Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.2370841 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,625.84
0.00
4,792.65
0.00
90,500.12
31,418.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
27111909 - Espátulas - BI
(...)
27111909 - Espátulas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
ESPATULA PLASTICA DE 4"
18
UD
100
35.68
642.24
0.00
18
115.60
0.00
1,800.00
757.84
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICRO-FIBRA
14
UD
100
31.23
437.22
0.00
18
78.70
0.00
1,400.00
515.92
15
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIR DE 1/4" X 4"
8
UD
350
79.09
632.72
0.00
18
113.89
0.00
2,800.00
746.61
18
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA FERRE #40 (PLIEGO)
50
UD
60
93.33
4,666.50
0.00
18
839.97
0.00
3,000.00
5,506.47
20
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA #120 (PLIEGO)
50
UD
80
15.97
798.50
0.00
18
143.73
0.00
4,000.00
942.23
21
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA #150 (PLIEGO)
50
UD
80
15.97
798.50
0.00
18
143.73
0.00
4,000.00
942.23
22
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA #180 (PLIEGO)
50
UD
80
15.97
798.50
0.00
18
143.73
0.00
4,000.00
942.23
23
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA #220 (PLIEGO)
50
UD
80
15.97
798.50
0.00
18
143.73
0.00
4,000.00
942.23
24
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA # 320 (PLIEGO)
50
UD
680
15.97
798.50
0.00
18
143.73
0.00
34,000.00
942.23
27
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos - BIEN COMÚN
2.3.6.4.06
DISCO DE LIJA P-120(DE ORBITAL)
50
UD
120
146.89
7,344.50
0.00
18
1,322.01
0.00
6,000.00
8,666.51
34
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.06
TOLA NEGRA DE 1/22" 4' X 8'
2
UD
6,000
1,532.72
3,065.44
0.00
18
551.78
0.00
12,000.00
3,617.22
36
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
REMOVEDOR DE PINTURA
3
GAL
2,500.04
1,453.34
4,360.02
0.00
18
784.80
0.00
7,500.12
5,144.82
38
31201610 - Pegamentos - B
(...)
31201610 - Pegamentos - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
SILICON URETANO NEGRO (TUBO)
6
UD
1,000
247.45
1,484.70
0.00
18
267.25
0.00
6,000.00
1,751.95
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Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/8/2026_11_14 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,677.00
DOP
Budget Appropriation Value
29,677.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
955.80
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,646.20
DOP
----
View
2.3.9.9.04
17,511.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
755.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,770.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
566.40
DOP
----
View
2.3.6.4.06
2,655.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,534.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
283.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO FINAL
29,677.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.3.9.9.04
1
29,677.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER MUNDO INDUSTRIAL.pdf