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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1144836 
Contract referenceSUPERATE-2026-00234 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE 
Goods 
Contract Start:
2 days ago (10/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2027 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
SUPERATE-CCC-CP-2026-0011 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE 
Servicios Generales 
SUPERATE CCC CP 2026 0011 
GoodsDominicana 
253,248.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
2 days ago (10/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17 days left (30/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2366824 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
214,617.000.0038,631.060.00437,150.00253,248.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida en spray (400 ml)600UD350127.1276,272.000.001813,728.960.00210,000.0090,000.96
    
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo verde de fregar1,500UD17.76.369,540.000.00181,717.200.0026,550.0011,257.20
    
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de fregar3,000UD17.711.8635,580.000.00186,404.400.0053,100.0041,984.40
    
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de limpieza1,000UD82.650.8550,850.000.00189,153.000.0082,600.0060,003.00
    
30
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas paquete de 500/1500PAQ129.884.7542,375.000.00187,627.500.0064,900.0050,002.50
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
93,456.00 DOP
93,456.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0193,456.00  DOP
93,456.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago93,456.00  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17878602210694VZK2193,456.00  DOPLink