1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1137070
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2026-00117
Contract description:
Adquisición de pintura y materiales para uso de la institución. (PCB-CD-4501)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25 days ago
(24/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
5 days left
(24/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0080
Request Title
Adquisición de pintura y materiales para uso de la institución. (PCB-CD-4501)
Description
Adquisición de pintura y materiales para uso de la institución. (PCB-CD-4501)
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Materiales Industriales, S.A.S _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
47,243.93 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25 days ago
(24/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
5 days left
(24/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2366707 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,037.23
0.00
7,206.70
0.00
58,900.00
47,243.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101502 - Lija o esmeril
(...)
11101502 - Lija o esmeril - BIEN COMÚN
2.3.6.4.06
Lija de agua g100
25
UD
60
33.9
847.50
0.00
18
152.55
0.00
1,500.00
1,000.05
2
11101502 - Lija o esmeril
(...)
11101502 - Lija o esmeril - BIEN COMÚN
2.3.6.4.06
Lija de agua g220
25
UD
60
29.66
741.50
0.00
18
133.47
0.00
1,500.00
874.97
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pintura acrílica terracota/gal ón
5
UD
2,400
1,482.2
7,411.00
0.00
18
1,333.98
0.00
12,000.00
8,744.98
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pintura tráfico blanco/galón
2
UD
2,600
1,733.05
3,466.10
0.00
18
623.90
0.00
5,200.00
4,090.00
5
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
Thinner th1000
4
UD
700
385.59
1,542.36
0.00
18
277.62
0.00
2,800.00
1,819.98
6
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Oleo 200 siena
3
UD
800
567.8
1,703.40
0.00
18
306.61
0.00
2,400.00
2,010.01
7
27111909 - Espátulas - BI
(...)
27111909 - Espátulas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Espátula 3”
5
UD
300
55.08
275.40
0.00
18
49.57
0.00
1,500.00
324.97
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento blanco funda 5 libras
4
UD
200
116.95
467.80
0.00
18
84.20
0.00
800.00
552.00
9
30111701 - Enlucido de ye
(...)
30111701 - Enlucido de yeso
2.3.6.1.04
Yeso en polvo funda 2 libras
4
UD
50
23.73
94.92
0.00
18
17.09
0.00
200.00
112.01
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pintura tráfico amarillo galón
5
UD
2,600
1,733.05
8,665.25
0.00
18
1,559.75
0.00
13,000.00
10,225.00
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pintura blanca acrílica galón
5
UD
1,600
1,482.2
7,411.00
0.00
18
1,333.98
0.00
8,000.00
8,744.98
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pintura arena del sur galón
5
UD
2,000
1,482.2
7,411.00
0.00
18
1,333.98
0.00
10,000.00
8,744.98
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de ADJUDICACION CD-4504.pdf
Acta de ADJUDICACION CD-4504.pdf
Download
CERTIFICACION DE FONDO CD-4504.pdf
CERTIFICACION DE FONDO CD-4504.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA 4504.pdf
ORDEN DE COMPRA 4504.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/8/2026_2_08 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,243.93
DOP
Budget Appropriation Value
47,243.93
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
44,379.93
DOP
----
View
2.3.6.3.04
324.97
DOP
----
View
2.3.6.1.01
552.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
112.01
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,875.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4504
47,243.93
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4504
1
47,243.93
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDO CD-4504.pdf